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PASSIVI_2024
31
DESCRIZIONE
DOC
PAGAMENTO
Transaction ID
EMISSIONE
SCADENZA
VALUTA
FORNITORE
NETTO
IVA
IMPOSTA
LORDO
STATO
PROGETT0
CATEGORIA
transactionID (from Transaction ID)
N FATTURA
note
MESE
NOME (from PROGETT0 ATTIVO)
PROGETT0 ATTIVO
PROSPETTO
ATTIVI CLIENTI copy
ATTIVI CLIENTI copy 1
Notes
CATEGORIA copy
DESCRIZIONE ESTRATTO CONTO
Tags (from Transaction ID)
CONTO_POPSO 2
Tags (from Transaction ID) copy
PROPRIETARIO CARTA
VARIABILI-MANTENIMENTO
CONTROLLO
MANTENIMENTO
Collegamento a TAG
TAG_X_COSTIFISSI (from TAG)
NAME_TO_FIND (from TAG)
TAG Lookup
Calculation
Concatenation
SPESE GRUPPI 2024 copy
SPESE GRUPPI 2024 copy 1
1
PRIMA SPESA AGOSTO
8/1/2024
8/1/2024
8/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
08 - AGOSTO 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA AGOSTO
2
ADOBE GENNAIO
ADOBE_GENNAIO_2024_1_1_2024_AE01146400856CIT.pdf
ADOBEGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1386354509
1/1/2024
1/1/2024
1/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354509
01- GENNAIO 2024
Del 01.01.24 ora 15.30 Id. 240101153309178266Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO
3
BAR 2
bar1.pdf
BAR2_2.pdf
bar2_1.pdf
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€58.73
22%
€5.87
€64.60
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR 2
4
COMMISSIONI APRILE
MOVIMENTI_CONTOTK2_APRILE.pdf
CARTANEXi.pdf
MOVIMNTI_CARTAPIUMA_TK2_APRILE.pdf
COMMISSIONI
1436542943
1431347710
1440928797
1431347711
1440928799
1440928792
1430758868
1433368165
1431347712
1440928795
1432764975
1438358017
1440928800
1443609084
1436542942
1438358018
1436959341
1440928793
1430278759
1439439105
 Show 4 more
4/1/2024
4/1/2024
4/1/2024
COMMISSIONI
€60.80
0%
€0.00
€60.80
PAGATO
COSTI FISSI
143654294314313477101440928797143134771114409287991440928792143075886814333681651431347712144092879514327649751438358017144092880014436090841436542942143835801814369593411440928793143027875914394391051440928798143134770914394391061440928796
04 - APRILE 2024
marzo
COSTI VARIABILI
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045718COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240405VT00156877COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0009527485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014862485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008913485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059607COMMISSIONI Bonifico SCT DNUI240404C56096 Rif. DNUI240404C56096COMMISSIONI Oper. Mastercard del 09.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240411082933039391COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24099T0014819485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122035COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240410071720044874COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061893COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240429VT00122026RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240418071720045717COMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240423071721061894COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240419071720045800COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240430071731059608COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240404071724053030COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044653COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0008815485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240408071732196444COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.04.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240426071727044654COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.00-€33.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€2.30-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI APRILE
5
CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA_1.pdf
CLAUDIO_BRACCINI_FOTOGRAFO_ACEA.pdf
BONIFICO
1454370726
3/8/2024
5/31/2024
5/30/2024
COLLABORATORI
€700.00
22%
€154.00
€854.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370726
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Braccini Claudio REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO ACEA 1PALAZZRif. VTP24151T00057184852...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€854.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CLAUDIO BRACCINI FOTOGRAFO ACEA
6
RISTORANTE ARGENTINA 2
RISTORENTEARGENTINA_2.pdf
Carta N.**8851
1423387249
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
ALIMENTI
€62.90
0%
€0.00
€62.90
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423387249
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 23:34 Id. 240321071730092800Carta N.**8851 MERCADOPAGO*LACABAACAB - ARG Imp. Ori. 65.320,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€62.90
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI RISTORANTE ARGENTINA 2
7
MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
07 - LUGLIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO LUGLIO 24
8
PIZZA ORGANIC MILANO
PIZZA_ORGANIC_MILANO_SCONTINO.pdf
PIZZA_ORGANIC_MILANO.pdf
Carta N.**9619
1417120117
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
ALIMENTI
€100.91
10%
€10.09
€111.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1417120117
03 - MARZO 2024
Del 06.03.24 ora 22.17 Id. 240306222041212241Carta n.**9619 ORGANIC PIZZA AND FOOD - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€111.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PIZZA
RAPPRESENTANZA
PIZZA
PIZZA
PIZZA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIZZA ORGANIC MILANO
9
ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
ARGETINARAIMPNDOBAHIA.pdf
Carta N.**8851
1422935313
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
ALIMENTI
€39.05
0%
€0.00
€39.05
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1422935313
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.03.24 ora 01:04 Id. 240320071720081863Carta N.**8851 BAHIA MADERO - 001 ARG Imp. Ori. 40.000,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€39.05
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI ARGENTINA RISTORANTE BAHIA
10
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
09 - SETTEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO SETTEMBRE
11
SKELDON ISBD RYAD
SkeldonSocietaCooperativaRIAD.pdf
DA PAGARE
4/30/2024
6/29/2024
SKELDON
€4,059.63
22%
€893.12
€4,952.75
SOSPESO
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SKELDON ISBD RYAD
12
RUNWAY GENNAIO
RUNWAY_GENNAIO_24_Invoice-73E2E910-0003.pdf
Carta N.**9619
1399929728
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
AI
€13.87
0%
€0.00
€13.87
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399929728
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 11:32 Id. 240130083845060136Carta N.**9619 RUNWAYML PRO PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.87
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY GENNAIO
13
RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
11 - NOVEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO NOVEMBRE FATT N°12
14
AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
AMAZON_Swiffer.pdf
Carta N.**9619
1448825400
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€49.08
0%
€0.00
€49.08
PAGATO
COSTI FISSI
1448825400
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150857379061Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€49.08
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON SWIFFER MAT CONSUMO
15
AUPHONIC MAGGIO
AUPHONICMAGGIOpdf.pdf
Carta N.**9619
1452491102
5/27/2024
5/27/2024
5/27/2024
AI
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
1452491102
05 - MAGGIO 2024
Del 27.05.24 ora 13.13 Id. 240527131702198614Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC MAGGIO
16
AMAZON MAT CONSUMO
AMAZON_TENDE.pdf
Carta N.**9619
1448825402
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
COSTI FISSI
1448825402
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150859150611Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON MAT CONSUMO
17
HARD DISK MAT TECNICO
KUSSRLUNIPERSONALE.pdf
HARDDISK_.pdf
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
MATERIALE
€65.57
22%
€14.42
€79.99
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
COSTI VARIABILI HARD DISK MAT TECNICO
18
LYNK & CO APRILE E MAGGIO
LINKCOAPRILE.pdf
IT000137412.pdf
BONIFICO
1451162201
4/30/2024
5/10/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€1,100.00
22%
€242.00
€1,342.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1451162201
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO FATTURA IT00011576 E NUMERO FATTURA ITRif. VTP24143...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,342.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO APRILE E MAGGIO
19
KREA_FEBBRAIO_Invoice-FA30D47E-0001.pdf
Carta N.**9619
1408869880
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
AI
€89.78
0%
€0.00
€89.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1408869880
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.02.24 ora 08:03 Id. 240219085259043719Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 96,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€89.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
KREA
SOFTWARE
KREA
KREA
KREA
MANTENIMENTO COSTI FISSI KREA.AI
20
VUSE ITA ROMA
VUSE_MARZO.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
ALIMENTI
€34.00
0%
€0.00
€34.00
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1434375242
04 - APRILE 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VUSE ITA ROMA
21
TRENO TRENITALIA TORINO
Raimondo-DiPersio-1430516181.pdf
TRENITALIATORINO_1.pdf
Carta N.**8851
1404446046
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
TRASPORTI
€68.80
€68.80
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1404446046
02 - FEBBRAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 05.02.24 ora 11:04 Id. 240207083242077950Carta N.**8851 TRENITALIA - LEFRECCE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€68.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO TRENITALIA TORINO
22
COMMISSIONI MARZO
ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf
CARTAPIUMA_MARZO.pdf
MOVIMENTIMARZO.pdf
COMMISSIONI
1425616909
1419617973
1424267698
1429382958
1421527058
1414899677
1416653038
1419076367
1416653029
1416653028
1427466683
1416653036
1425616908
1419076369
1418165225
1427466682
1420070258
1422447709
1425616914
1426468106
 Show 13 more
3/1/2024
3/31/2024
3/31/2024
COMMISSIONI
€155.30
0%
€0.00
€155.30
PAGATO
COSTI FISSI
142561690914196179731424267698142938295814215270581414899677141665303814190763671416653029141665302814274666831416653036142561690814190763691418165225142746668214200702581422447709142561691414264681061419617974142338725314238211291422935314142561691014233872521423387251141665303014224477111420534061 Show 3 more
03 - MARZO 2024
COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0031787485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 11.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240313081952040901COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240325081847346039RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO Periodo dal 01\/01\/2024 al 31\/03\/2024 Conto Corrente n. 002\/0006464COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240318071730347618COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330481052COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066441485223001600ITCOMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669200209COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0002793485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240305VT00183504COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048644COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0066988485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0017395485223001600ITCOMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669227407COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240311083210197493COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240402071746048643COMMISSIONI Oper. Mastercard del 12.03.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240314081704043236COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0669360805COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0101891485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240320VT00094661COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24073T0008213485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24081T0006112485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240322071726087328COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240320071720081863COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24087T0007336485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092801COMMISSIONI Oper. Mastercard del 18.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240321071730092800COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24066T0005483485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.03.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240319071730122037COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24075T0007610485223001600IT Show 3 more
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
Altro
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
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-€1.50-€1.00-€1.00-€25.00-€1.00-€1.00-€1.50-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50 Show 3 more
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI MARZO
23
KASANOVA MAT CONSUMO
Kasanova.pdf
KASANOVA.pdf
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€27.13
0%
€5.97
€33.10
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
COSTI VARIABILI KASANOVA MAT CONSUMO
24
DROPBOX APRILE
Dropbox_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1431347707
4/6/2024
4/6/2024
4/6/2024
SOFTWARE
€136.33
0%
€0.00
€136.33
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1431347707
04 - APRILE 2024
Del 06.04.24 ora 18.55 Id. 240406185848197158Carta n.**9619 Dropbox - db.tt\/cchelp Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€136.33
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DROPBOX
SOFTWARE
DROPBOX
DROPBOX
DROPBOX
MANTENIMENTO COSTI FISSI DROPBOX APRILE
25
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
07 - LUGLIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO LUGLIO
26
AEREO MIAMI RAIMONDO
VOLI_raimondo.pdf
Carta N.**8851
1443609070
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
TRASPORTI
€225.22
0%
€0.00
€225.22
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609070
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:32 Id. 240506071727411223Carta N.**8851 UNITED0164297917471 - ITA ITA Imp. Ori. 240,99 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€225.22
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AEREO MIAMI RAIMONDO
27
RUNWAY FEBBRAIO
RUNWAYS_FEBBRAIO.pdf
Carta N.**9619
1414899671
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
AI
€13.85
0%
€0.00
€13.85
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899671
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 11:32 Id. 240304083330042784Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.85
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY FEBBRAIO
28
TAXI ROMA
TAXI15.80.pdf
Carta N.**8851
1406769405
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
TRASPORTI
€15.80
€15.80
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1406769405
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 13.02.24 ora 18.01 Id. 240213180502251533Carta n.**8851 NUOVA PRENESTE-SOCIET. - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA
29
VINTRICA GENNAIO
Vignetta_Svizzera_2024_INV-CH-1231628.pdf
VINTRICAGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1400641909
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€47.06
0%
€0.00
€47.06
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1400641909
01- GENNAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 31.01.24 ora 12.44 Id. 240131125559352090Carta n.**9619 vintrica.com Vignetta - vintrica.com Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€47.06
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VINTRICA GENNAIO
30
PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
PARCHEGGIOMILANO.pdf
Carta N.**9619
1412201499
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
TRASPORTI
€32.46
22%
€7.14
€39.60
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1412201499
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 27.02.24 ora 12.56 Id. 240227130015395509Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€39.60
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO FEBBRAIO 3
31
PARCELLA LO STUDIO APRILE
LOSTUDIO_APRILE.pdf
BONIFICO
1440928802
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
LOSTUDIO
€300.00
22%
€66.00
€366.00
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1440928802
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. ELABORAZIONE PAGHE PRIMO TRIMESTRE 2024 COME Rif. B0000220240429VT00122035
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€366.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
CONSULENZE
PARCELLA
PARCELLA
PARCELLA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCELLA LO STUDIO APRILE
32
CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
CRISTIANMANTOVANI_ANUALMEETING_BH.pdf
Fattura3-2024-TK2SRL.pdf
BONIFICO
1425616913
2/22/2024
2/29/2024
3/29/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,000.00
0%
€0.00
€2,000.00
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1425616913
03 - MARZO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA 3 RIPRESE VIDEO ANUAL MEETING 2024 BHRif. VTP24087T003178748...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,000.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI ANUAL MEETING BH FATTURA N 3
33
AUPHONIC AI
FSAUPHONIC_AI.pdf
Carta N.**9619
1412201501
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
AI
€34.16
€34.16
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1412201501
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
Del 27.02.24 ora 15.58 Id. 240227160136184868Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
COSTI VARIABILI AUPHONIC AI
34
RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
RAIMONDODIPERSIO_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1413219087
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1413219087
3
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO CONSULENZA CREATIVA FATTURA N 3 Rif. VTP24060T0001194485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO FEBBRAIO FATT N°3
35
AIRTABLE APRILE
APRILE_AITEBLE.pdf
Carta N.**9619
1439439104
4/23/2024
4/23/2024
4/23/2024
SOFTWARE
€22.56
0%
€0.00
€22.56
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1439439104
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 19:30 Id. 240426071727044654Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.56
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE APRILE
36
COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1407690560
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
NEXI
€12.39
0%
€0.00
€12.39
PAGATO
COSTI FISSI
1407690560
02 - FEBBRAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€363.39
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI NEXI ANDREA LIVIO GENNAIO
37
CHATGPT MAGGIO
CHAT_GPTInvoice-E427105F-0010.pdf
Carta N.**9619
1443609066
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
AI
€18.78
0%
€0.00
€18.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1443609066
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.05.24 ora 15:36 Id. 240506071727051377Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT MAGGIO
38
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
39
ADOBE MAGGIO 2
ADOBE_MAGGIO_2_Adobe_Transaction_No_2765365992_20240516.pdf
Carta N.**9619
1448825403
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€55.84
0%
€0.00
€55.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1448825403
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 16.00 Id. 240516160325178590Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€55.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MAGGIO 2
40
NEXI ANDREA LIVIO
ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1448168286
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
NEXI
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
1448168286
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0569462017 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€10.63
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI NEXI ANDREA LIVIO
41
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
42
LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
LucioDalmiroPontoni2.pdf
DA PAGARE
4/22/2024
6/21/2024
LUCIO PONTONI
€4,002.00
€4,002.00
SOSPESO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCIO AMERIGO VESPUCCI - BUENOS AIRES
43
BAR MILANO
BAR_FATTURA.pdf
BAR_1.pdf
Carta N.**8851
1424267699
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
ALIMENTI
€10.64
10%
€1.06
€11.70
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1424267699
03 - MARZO 2024
Del 25.03.24 ora 09.13 Id. 240325091646183780Carta n.**8851 ALBERTO MILANO - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.70
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
BAR
MANTENIMENTO COSTI FISSI BAR MILANO
44
ARTLIST GENNAIO
ARTLISTGENNIAO.pdf
ARTLISTGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1389873331
1/5/2024
1/5/2024
1/5/2024
LIBRARY
€329.10
0%
€0.00
€329.10
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1389873331
01- GENNAIO 2024
Del 05.01.24 ora 15.54 Id. 240105155806189695Carta n.**9619 www.artlist.io - 972-544-7364 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€124.05
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ARTLIST
SOFTWARE
ARTLIST
ARTLIST
ARTLIST
MANTENIMENTO COSTI FISSI ARTLIST GENNAIO
45
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
46
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
47
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
48
AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
AMAZONBRACCIOMONITOR.pdf
AMAZONBRACCIOMONITOR_1.pdf
Carta N.**9619
1404446050
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€35.40
0%
€0.00
€35.40
PAGATO
COSTI FISSI
1404446050
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162003149576Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€35.40
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON BRACCIO MONITOR MAT TECNICO
49
TAXI APRILE FATTURA 1
APPTAXISCRL2.pdf
BONIFICO
1451162203
4/8/2024
4/8/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€48.00
0%
€48.00
€48.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1451162203
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE TAXI SERVIZIO APPTAXIPAY MARZO' FATTURARif. VTP24143T005315048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€48.00
-
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI APRILE FATTURA 1
50
DUFRITAL 119 MXP
DUFRITAL119MXPT1.pdf
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€24.70
0%
€0.00
€24.70
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI DUFRITAL 119 MXP
51
AUPHONIC AI
AUPHONIC_APRILE_IV5ASCSLBSBVERHLBIWM23U4GZVQ.pdf
Carta N.**9619
1439969811
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
AI
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1439969811
04 - APRILE 2024
Del 27.04.24 ora 10.37 Id. 240427104617140116Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC AI
52
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
AMAZON_2_3005.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO1.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO2.pdf
Carta N.**9619
1399929738
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€30.05
0%
€0.00
€30.05
PAGATO
COSTI FISSI
1399929738
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.16 Id. 240130162002310650Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€30.05
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 1 E 2
53
TAXI APRILE FATTURA 2
YELLOWTAXMULTISERVICESRL.pdf
BONIFICO
1451162202
4/4/2024
4/4/2024
5/22/2024
TRASPORTI
€38.00
0%
€0.00
€38.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1451162202
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. YELLOW TAX MULTISERVICE SRL ANTICIPAZIONE CORSE EFFETTUATE IN NOME E PER Rif. VTP24143T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€38.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI APRILE FATTURA 2
54
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
55
MIDJOURNEY APRILE
Midjourney_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1440928791
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€9.37
0%
€0.00
€9.37
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928791
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 20:55 Id. 240430071731059608Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.37
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY APRILE
56
RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
09 - SETTEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO SETTEMBRE FATT N°10
57
A2A GAS FEBBRAIO
A2A_GAS_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1419076368
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
BOLLETTE
€334.52
22%
€24.48
€359.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419076368
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669227407 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524501870102 Scad.12.03.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€359.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS FEBBRAIO
58
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
BONIFICO
1440928801
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1440928801
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI APRILE Rif. B0000220240429VT00122026
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO APRILE
59
ADOBE FEBBRAIO
ADOBE_FEBBRAIO.pdf
ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1412201500
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
SOFTWARE
€9.90
0%
€0.00
€9.90
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1412201500
02 - FEBBRAIO 2024
Del 27.02.24 ora 15.43 Id. 240227154721208631Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO
60
PIKA ART
PIKA_Invoice-83399E38-0001_.pdf
Carta N.**9619
1438358015
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
AI
€9.43
0%
€0.00
€9.43
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1438358015
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.04.24 ora 10:06 Id. 240423071721061893Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.43
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PIKA
SOFTWARE
PIKA
PIKA
COSTI VARIABILI PIKA ART
61
SARTORIA
SARTORIA_CONTANTI.pdf
CONTANTI
3/4/2024
3/4/2024
3/4/2024
VARIO
€18.50
0%
€0.00
€18.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[  ]
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SARTORIA
62
TAXI BAGNO A RIPOLI
TAXIFIRENZE20.pdf
Image_20240403_0001trascinato2.pdf
Carta N.**8851
1425162977
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
TRASPORTI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1425162977
03 - MARZO 2024
Del 26.03.24 ora 11.52 Id. 240326115608251226Carta n.**8851 SumUp*Tommaso Martel - Bagno a Ripol
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI BAGNO A RIPOLI
63
AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
AMAZONSAPONE.pdf
AMAZONSAPONE_1.pdf
Carta N.**9619
1404446049
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€22.48
0%
€0.00
€22.48
PAGATO
COSTI FISSI
1404446049
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162002176181Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.48
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON SAPONE MAT CONSUMO
64
MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
BONIFICO
1416653035
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
MATILDE
€1,507.00
0%
€0.00
€1,507.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1416653035
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. VTP240...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,507.00
-
MANTENIMENTO
OK.
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO FEBBRAIO 24
65
STARLINK CESARE APRILE
STARLINK_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1436959342
4/19/2024
4/19/2024
4/19/2024
BOLLETTE
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1436959342
04 - APRILE 2024
Del 19.04.24 ora 19.18 Id. 240419192216243738Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE APRILE
66
DM TARGET
DMTARGET.pdf
BONIFICO
1404878224
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
COLLABORATORI
€570.00
22%
€125.40
€695.40
PAGATO
COGNITIVE
COSTI VARIABILI
1404878224
02 - FEBBRAIO 2024
COGNITIVE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DM TARGET SRL 1142\/23\/FV SERVIZI ACCOGLIENZA EVENTO 9 OTTOBRif. VTP24039T00802744852230...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€695.40
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI DM TARGET
67
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZON_3.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO.pdf
Carta N.**9619
1399929733
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€10.27
22%
€2.26
€12.55
PAGATO
COSTI FISSI
1399929733
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.29 Id. 240130153306170849Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.55
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
68
LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
LAGIORGERIADELFACCIO.pdf
Carta N.**9619
1430758869
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
ALIMENTI
€52.00
0%
€0.00
€52.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1430758869
04 - APRILE 2024
Del 05.04.24 ora 21.28 Id. 240405213147389348Carta n.**9619 LA GIGIERIA DEL FACCIO - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€52.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LA GIGERIA DEL FACCIO RISTORANTE
69
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
AMAZON_4.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICOCARUCCE.pdf
Carta N.**9619
1399929734
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€44.32
22%
€9.75
€54.08
PAGATO
COSTI FISSI
1399929734
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153621231605Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€54.08
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO CARTUCCE
70
UFFICIO FURORE ALLIANZ
FURORE_Allianz.pdf
BONIFICO
1416653033
10/27/2023
1/25/2024
3/6/2024
UFFICIO FURORE
€300.00
22%
€66.00
€366.00
PAGATO
STANDY_BY_UNICREDIT_ALLIANZ
COSTI VARIABILI
1416653033
70
03 - MARZO 2024
STANDY_BY_UNICREDIT_ALLIANZ
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL PAGAMENTO FATTURA N70 UNICREDIT ALLIANZ Rif. VTP24066T00027934852230...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€366.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE ALLIANZ
71
GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
FATTURA_GOOGLEDICEMBRE_2.pdf
FATTURA_GOOGLEDICEMBRE.pdf
Carta N.**9619
1386354508
12/31/2023
1/31/2024
1/31/2024
SOFTWARE
€52.00
22%
€11.44
€63.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354508
01- GENNAIO 2024
Del 01.01.24 ora 14.45 Id. 240101144901110410Carta n.**9619 GOOGLE*GSUITE TK2.IT - CC GOOGLE.COM
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€63.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUITE DICEMBRE 2023
72
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
73
AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
AMAZON_5.pdf
AMAZONSTAMPANTE.pdf
Carta N.**9619
1399929732
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
AMAZON
€73.77
22%
€16.23
€89.99
PAGATO
COSTI FISSI
1399929732
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.24 Id. 240130152753108309Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€89.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON STAMPANTE MAT TECNICO
74
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
RAIMONDO_DICEMBREFATTN1.pdf
BONIFICO
1392743028
12/21/2023
12/29/2023
1/12/2024
RAIMONDO
€5,456.80
0%
€0.00
€5,456.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1392743028
1
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. DI PERSIO RAIMONDO Fattura 1 Consulenza Creativa Rif. 001TG4447657SCRI
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€5,456.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°1
75
CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
CRISTIANMANTOVANI_BH_NOVA.pdf
BONIFICO
1392743027
8/31/2023
1/25/2024
1/12/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,000.00
22%
€440.00
€2,440.00
PAGATO
BH_NovatLT_H2
COSTI VARIABILI
1392743027
2023313
01- GENNAIO 2024
BH_NovatLT_H2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA N.20233013 NOVA BH CRISTIAN MANRif. VTP24012T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,440.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI BH NOVA
76
EXPENSIFY MARZO
Expensify_MARZO.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
TRASPORTI
€9.45
0%
€0.00
€9.45
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1434375242
04 - APRILE 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY MARZO
77
PAM SUPERMERCATO
SCONTRINOPAM_CAFFE.pdf
PAM_CAFFE.pdf
piuma N.**2129
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
ALIMENTI
€8.64
22%
€0.88
€9.60
PAGATO
COSTI FISSI
[  ]
03 - MARZO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PAM SUPERMERCATO
78
RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
DIPERSIORAIMONDO.pdf
BONIFICO
1440928806
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1440928806
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N5 CONSULENZA Rif. VTP24121T0094556485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO APRILE FATT N°5
79
UFFICIO FURORE MI-CO
FUOROREMICO77.pdf
BONIFICO
1416653041
1/5/2024
2/3/2024
3/6/2024
UFFICIO FURORE
€400.00
22%
€488.00
€488.00
PAGATO
CLONWERK_MILANO-CORTINA
COSTI VARIABILI
1416653041
77
03 - MARZO 2024
CLONWERK_MILANO-CORTINA
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL SALDO FATTURA 77 PROGETTO MILANO CORTINA Rif. VTP24066T0066988485223...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€488.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE MI-CO
80
MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
10 - OTTOBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO OTTOBRE 24
81
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf
Carta N.**9619
1399929739
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€25.00
0%
€0.00
€25.00
PAGATO
COSTI FISSI
1399929739
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€25.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
82
PRIMA SPESA GIUGNO
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
06 -GIUGNO 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA GIUGNO
83
CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
01_CEDOLINO_GENNAIO_CESARELIVIO.pdf
BONIFICO
1406769401
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
CESARE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
CESARE
1406769401
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNAIO 2024 Rif. B0000220240212VT00154132
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,520.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO GENNAIO 24
84
UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
FATTURAN.11DEL11MARZO2024TK2.pdf
UFFICIOFURORE_GARAEVENTOFATER.pdf
DA PAGARE
6/30/2024
6/30/2024
UFFICIO FURORE
€1,000.00
22%
€220.00
€1,220.00
SOSPESO
STAND_BY_GARA_EVENTO_FATER
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
STAND_BY_GARA_EVENTO_FATER
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE GARA EVENTO FATER
85
RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
12 -DICEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO DICEMBRE FATT N°13
86
RUNWAY MAGGIO
RUNWAY_MAGGIOInvoice-73E2E910-0007.pdf
Carta N.**9619
1454370715
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
AI
€13.84
0%
€0.00
€13.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370715
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 12:32 Id. 240530071722045377Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY MAGGIO
87
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1436542941
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
ALIMENTI
€7.06
0%
€0.00
€7.06
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1436542941
04 - APRILE 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 00:00 Id. 240418071720045718Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€7.06
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
88
PAM SUPERMERCATO
SUPERMERCATO_PAM_CAFFE.pdf
PAM_FATTURA.pdf
piuma N.**2129
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
ALIMENTI
€12.69
22%
€1.52
€13.40
PAGATO
COSTI FISSI
[  ]
02 - FEBBRAIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PAM SUPERMERCATO
89
A2A GAS DICEMBRE
BOLLETTEA2AGASGENNAIO.pdf
BONIFICO
1394460167
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
BOLLETTE
€340.96
22%
€17.04
€358.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1394460167
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667556579 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000523505553182 Scad.16.01.2024 Imp. 35TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€358.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS DICEMBRE
90
ADOBE APRILE 2
ADOBE_APRILE_2.pdf
Carta N.**9619
1435562407
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
SOFTWARE
€55.84
0%
€0.00
€55.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1435562407
04 - APRILE 2024
Del 16.04.24 ora 11.41 Id. 240416114729188885Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€55.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE 2
91
CARBURANTE MAGGIO 1
carburantemaggio1.pdf
Carta N.**8851
1448825397
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
TRASPORTI
€60.00
0%
€0.00
€60.00
PAGATO
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
COSTI VARIABILI
1448825397
05 - MAGGIO 2024
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
Del 16.05.24 ora 10.37 Id. 240516104139283459Carta n.**8851 ENI - SEGRATE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€60.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
COSTI VARIABILI CARBURANTE MAGGIO 1
92
MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
08 - AGOSTO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO AGOSTO 24
93
VAGON MAGGIO 2
VAGONMAGGIOInvoice-F62776EC-0009.pdf
Carta N.**9619
1445147483
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
SOFTWARE
€24.36
0%
€0.00
€24.36
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1445147483
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 06.05.24 ora 09:17 Id. 240508071722044984Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 26,06 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€24.36
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VAGON MAGGIO 2
94
MATTEO CASARANO BH
RABBIT__FATTURA__13_23___TK2___BAKER_HUGES__NovaLT.pdf
BONIFICO
1392743026
11/13/2023
1/25/2024
1/12/2024
MATTEO CASARANO
€2,002.00
0%
€0.00
€2,002.00
PAGATO
BH_NovatLT_H2
COSTI VARIABILI
1392743026
13 e saldo 12
01- GENNAIO 2024
BH_NovatLT_H2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. RABBIT DESIGN di Matteo Mario Casarano PAGAMENTO E SALDO FATTURE 13 E SALDO 12 Rif. VTP...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,002.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI MATTEO CASARANO BH
95
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
BONIFICO
1426468107
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1426468107
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MARZO Rif. B0000220240320VT00094661
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MARZO
96
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
97
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
Tk2Srl05MENSILE_DITTA.PDF
F24
6/16/2024
6/16/2024
6/16/2024
F24
€3,040.68
€3,040.68
PAGATO
IMPOSTE
IVA
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
98
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
12_CEDOLINOCESARELIVIO.pdf
BONIFICO
1405361813
12/31/2023
12/31/2023
2/9/2024
CESARE
€203.00
0%
€0.00
€203.00
PAGATO
CDL
CESARE
1405361813
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO CESARE LIVIO DICEMBRE 2023 Rif. B0000220240209VT00119501
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€203.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 23
99
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_MARZO.pdf
Carta N.**9619
1421527057
3/16/2024
3/16/2024
3/16/2024
ALIMENTI
€6.84
0%
€0.00
€6.84
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1421527057
03 - MARZO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.03.24 ora 00:00 Id. 240318071730347618Carta N.**9619 RAPPI PRO - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.84
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
100
AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO.pdf
AMAZONSTORNOFATTURAFEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1405361810
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
AMAZON
-€40.15
0%
€0.00
-€40.15
PAGATO
COSTI FISSI
1405361810
02 - FEBBRAIO 2024
STORNO SCRITTURA Oper.Mastercard del 07.02.24 carta XXXX9619 Id. Operazione di Storno 240209083820000145Operazione di Storno Parziale \/ R...
STORNO SCRITTURA
€40.15
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON STORNO FATTURA FEBBRAIO
101
FOUR GREEN FIELDS
FOURGREENFIELDS.pdf
Carta N.**8851
1446711607
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
ALIMENTI
€62.00
0%
€0.00
€62.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711607
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 12.05.24 ora 22.42 Id. 240512224514197944Carta n.**8851 FOUR GREEN FIELDS - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€62.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI FOUR GREEN FIELDS
102
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
103
CHATGPT FEBBRAIO
CHATGPTFEBBRAIO.pdf
CHATGPTFEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1402925184
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
AI
€18.56
0%
€0.00
€18.56
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1402925184
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.02.24 ora 14:37 Id. 240205092314208269Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.56
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT FEBBRAIO
104
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
105
F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
F2418.3.2024CONCESSIONIGOVERNATIVE2024TK2SRL.PDF
F24
1421527060
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€309.87
0%
€0.00
€309.87
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527060
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€309.87
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 CONCESSIONI GOVERNATIVE MARZO
106
AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
AMAZON_CAKOBLE_USBC.pdf
Carta N.**9619
1446711609
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€11.14
0%
€0.00
€11.14
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1446711609
05 - MAGGIO 2024
Del 13.05.24 ora 12.36 Id. 240513124420398695Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€11.14
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CAVO USBC MAT TECNICO
107
PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
PARCELLALOSTUDIOGENNAIOFATTN19.pdf
BONIFICO
1400641919
1/2/2024
1/10/2024
1/28/2024
STUDIO SARDI
€100.00
22%
€22.00
€122.00
PAGATO
COSTI FISSI
CONSULENTE LAVORO
1400641919
19
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. LOSTUDIO S.R.L. PAGAMENTO FATTURA N.19 Rif. B0000220240130VT00171413
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€122.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
CONSULENZE
PARCELLA
PARCELLA
PARCELLA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCELLA LO STUDIO GENNAIO FATT N°19
108
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
Carta N.**8851
1397951734
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
TRASPORTI
€14.30
0%
€0.00
€14.30
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1397951734
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 25.01.24 ora 12.24 Id. 240125123610370400Carta n.**8851 TAXI ATENE 31 - IMPRUNETA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€14.30
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
109
SIMONE FERRARI LAURA
RITENUTA_SimoneFerrari.docx
BONIFICO
1423387254
3/20/2024
3/20/2024
3/21/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1423387254
03 - MARZO 2024
FALSOS POSITIVO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Simone Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24081T0006112485223...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€800.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SIMONE FERRARI LAURA
110
AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
AUTOSTRADEPERLITALIAS.P.A..pdf
TELEPASSS.P.A..pdf
Carta N.**9619
1440928794
5/30/2024
5/30/2024
5/30/2024
TRASPORTI
€34.20
22%
€7.53
€41.73
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928794
04 - APRILE 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€41.73
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA APRILE
111
GIRAFFE RISTORENTE
GIRAFFERISTORENTE.pdf
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€43.57
0%
€0.00
€43.57
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI GIRAFFE RISTORENTE
112
BENNET SUPERMERCATO 2
BENNET_3.pdf
piuma N.**2129
5/7/2024
5/7/2024
5/7/2024
ALIMENTI
€12.10
22%
€1.32
€14.42
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 2
113
TRENO ROMA GAETA
teno.pdf
Carta N.**8851
1446711610
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
TRASPORTI
€12.00
0%
€0.00
€12.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711610
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 13.05.24 ora 16.48 Id. 240513165311261870Carta n.**8851 CAMPANIA BT DPR - NAPOLI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO ROMA GAETA
114
RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO GIUGNO FATT N°7
115
MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
12 -DICEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO DICEMBRE 24
116
CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
BONIFICO
1416653032
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
CESARE
€1,507.00
0%
€0.00
€1,507.00
PAGATO
CDL
CESARE
1416653032
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare EMOLUMENTI\/STIPENDIO FEBBRAIO 2024 Rif. B0000220240305VT00183504
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,507.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO FEBBRAIO 24
117
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
11 - NOVEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO NOVEMBRE
118
TRATTORIA BAR CHE CEH
Carta N.**9619
1433368164
4/9/2024
4/9/2024
4/9/2024
ALIMENTI
€4.20
0%
€0.00
€4.20
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1433368164
04 - APRILE 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
PAGAMENTO MASTERCARD Del 09.04.24 ora 09:24 Id. 240411082933039391Carta N.**9619 SumUp*TRATTORIA BAR - CHE CHE Imp. Ori. 4,10 CHF
PAGAMENTO MASTERCARD
-€4.20
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI TRATTORIA BAR CHE CEH
119
AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
AFFITTO2TRIMESTRE.pdf
AFFITTOTRIMESTRE.pdf
BONIFICO
1440928804
4/5/2024
4/5/2024
4/30/2024
AFFITTO
€4,245.00
0%
€0.00
€4,245.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928804
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS TK2 S.R.L SECONDA RATA D'AFFITTO 01\/04\/2024 3Rif. VTP24121T0008...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,245.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AFFITTO 2° TRIMESTRE 2024
120
BENNET SUPERMERCATO 3
BENNET_2.pdf
BENNET_2.pdf
piuma N.**2129
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
ALIMENTI
€12.10
22%
€1.40
€13.50
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 3
121
CODA FEBBRAIO
CODAFEBBREIO.pdf
CODAFEBBREIO_1.pdf
Carta N.**9619
1405837476
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
SOFTWARE
€20.48
0%
€0.00
€20.48
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1405837476
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.02.24 ora 13:41 Id. 240212083538041786Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.48
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA FEBBRAIO
122
NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre2023.pdf
Expensify_DICEMBRE.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1393419911
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
NEXI
€2,210.37
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1393419911
01- GENNAIO 2024
FALSOS POSITIVO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0566424223 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€2,210.73
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NEXI ANDREA DICEMBRE 2023
123
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
124
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
01_CEDOLINO_GENNAIO_ANDREALIVIO.pdf
BONIFICO
1413219085
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1413219085
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI ANDREA LIVIO Rif. B0000220240228VT00179926
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO FEBBRAIO
125
TAXI MILANO
TAXI32.pdf
Carta N.**8851
1407690561
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
TRASPORTI
€32.00
€32.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1407690561
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 15.02.24 ora 13.40 Id. 240215134405111158Carta n.**8851 CHIATTO SIMONE - TAXI - ROZZANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
126
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
TK2Srl04MENSILE_DITTA.PDF
F24
1448825404
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
F24
€3,280.87
0%
€0.00
€3,280.87
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1448825404
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/05\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,280.87
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MAGGIO
127
BAR 1
BAR2.pdf
BAR_1.2.pdf
BAR_1.1.pdf
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€20.73
22%
€10.00
€22.80
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR 1
128
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
BONIFICO
1454370725
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1454370725
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI MAGGIO 2024 Rif. B0000220240528VT00104599
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO MAGGIO
129
EDENRED BUONI PASTO APRILE
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf
BONIFICO
1443609083
5/3/2024
5/3/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1443609083
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24127T000707348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO APRILE
130
AIRTABLE FEBBRAIO
AIRTABLE_FEBBRAIO.pdf
Carta N.**9619
1411327777
2/21/2024
2/21/2024
2/21/2024
SOFTWARE
€22.20
0%
€0.00
€22.20
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1411327777
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.02.24 ora 18:31 Id. 240226090428185810Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.20
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE FEBBRAIO
131
BENNET SUPERMERCATO 1
BENNET_4.pdf
piuma N.**2129
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
ALIMENTI
€43.60
€43.60
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 1
132
SERVIZI HOTEL HILTON
Carta N.**8851
1423387250
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
HOTEL
€80.79
0%
€0.00
€80.79
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423387250
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 11:59 Id. 240321071730092801Carta N.**8851 HILTON BUENOS AIRES - 001 ARG Imp. Ori. 83.900,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€80.79
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SERVIZI HOTEL HILTON
133
NIMI ABDOULAYE
NIMIABDOULAYE.pdf
BONIFICO
1404878225
11/30/2023
12/31/2023
2/8/2024
COLLABORATORI
€159.39
0%
€0.00
€159.39
PAGATO
DICONO DI NOI
COSTI VARIABILI
1404878225
02 - FEBBRAIO 2024
DICONO DI NOI
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. NIMI ABDOULAYE PROGRAMMA_ DICONO DI NOI _RAI Rif. VTP24039T0080288485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€159.39
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NIMI ABDOULAYE
134
SKELDON AMERIGO VESPUCCI
SKELDON_BUENOSAIRS.pdf
BONIFICO
1453431576
3/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
SKELDON
€4,272.00
22%
€939.84
€5,211.84
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1453431576
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa 20241013 BUENOS AIRES AMERIGO VESPUCCI PRODUZRif. VTP24149T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€5,211.84
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI SKELDON AMERIGO VESPUCCI
135
CODA MARZO
CODAMARZO.pdf
CODA_MARZO_1.pdf
Carta N.**9619
1418165224
3/8/2024
3/11/2024
3/11/2024
SOFTWARE
€20.25
0%
€0.00
€20.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1418165224
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.03.24 ora 13:40 Id. 240311083210197493Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA MARZO
136
AUTOGRILL
AUTOGRILL16.pdf
Carta N.**9619
1411327774
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
ALIMENTI
€16.00
€16.00
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
1411327774
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 09.53 Id. 240226104859116329Carta n.**9619 AUTOGRILL 0044 - CADORAGO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€16.00
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
AUTOGRILL
RAPPRESENTANZA
AUTOGRILL
AUTOGRILL
COSTI VARIABILI AUTOGRILL
137
F24 RIT ACCONTO GENNAIO
F2416.2.2024RITLAVAUTONOMO2023TK2SRL.PDF
F24
1408320313
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
F24
€3,244.83
0%
€0.00
€3,244.83
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1408320313
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,244.83
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO GENNAIO
138
EXPENSIFY MAGGIO
u_f41fb877171dbfdc282d1029af0c06ea02ba219f.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
5/15/2024
5/15/2024
5/15/2024
TRASPORTI
€10.63
0%
€0.00
€10.63
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[  ]
05 - MAGGIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY MAGGIO
139
ADOBE MARZO
Adobe_MARZO_Transaction_No_2722728243_20240329.pdf
ADOBE_MARZO_.pdf
Carta N.**9619
1426987906
3/30/2024
3/30/2024
3/30/2024
SOFTWARE
€9.99
0%
€0.00
€9.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1426987906
03 - MARZO 2024
Del 29.03.24 ora 13.14 Id. 240329134859166019Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO
140
HOLAFLY 1
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€34.00
0%
€0.00
€34.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI HOLAFLY 1
141
TRENO NAPOLI APRILE
TRENONAPOLI.pdf
Carta N.**8851
1430278761
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
TRASPORTI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1430278761
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 04.04.24 ora 16.42 Id. 240404164544181798Carta n.**8851 NAPOLI C.LE BORDO TREN - NAPOLI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO NAPOLI APRILE
142
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPI_GENNAIO_24.pdf
BONIFICO
1395442310
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
ALIMENTI
€6.80
0%
€0.00
€6.80
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1395442310
01- GENNAIO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.01.24 ora 00:00 Id. 240118083233041532Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.80
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
143
PARCHEGGIO MARZO 2
PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf
RICEVUTA_PARCHEGGIOBORROMEO_2.pdf
Carta N.**9619
1419076370
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
TRASPORTI
€36.48
22%
€8.02
€44.50
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1419076370
03 - MARZO 2024
Del 12.03.24 ora 11.32 Id. 240312121623141887Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€44.50
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO MARZO 2
144
PRIMA SPESA OTTOBRE
10/1/2024
10/1/2024
10/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
10 - OTTOBRE 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA OTTOBRE
145
TAXI ROMA 2
TAXIROMA2.pdf
Carta N.**8851
1420070260
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
TRASPORTI
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1420070260
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.03.24 ora 20.21 Id. 240314202506265527Carta n.**8851 RADIOTAXI AR 62 - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 2
146
RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
RAIMONDODIPERSIOFATTURA.pdf
BONIFICO
1454370730
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1454370730
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA NUMERO 6 CONSULENZA Rif. VTP24151T0099655485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO MAGGIO FATT N°6
147
AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
AMAZON_BASTONI_TENDE.pdf
Carta N.**9619
1446711608
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€9.51
0%
€0.00
€9.51
PAGATO
COSTI FISSI
1446711608
05 - MAGGIO 2024
Del 13.05.24 ora 12.35 Id. 240513124415372788Carta n.**9619 AMAZON* 403-8356773-17 - +18882796620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.51
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON BASTONI TENDE MAT CONSUMO
148
AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
AMAZONGANCIBAGNOpdf.pdf
AMAZONGANCIBAGNO_1.pdf
Carta N.**9619
1404446048
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
AMAZON
€8.19
0%
€0.00
€8.19
PAGATO
COSTI FISSI
1404446048
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 16.16 Id. 240207162001163784Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€8.19
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GANCI BAGNO MAT CONSUMO
149
KREA_ANNUALE_Invoice-FA30D47E-0003.pdf
Carta N.**9619
1414899670
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
AI
€224.78
0%
€0.00
€224.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899670
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 12:46 Id. 240304083330042783Carta N.**9619 KREA.AI - CA USA Imp. Ori. 243,46 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€224.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
KREA
SOFTWARE
KREA
KREA
KREA
MANTENIMENTO COSTI FISSI KREA.AI
150
AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
AMAZON_8.pdf
AMAZONGENNAIOTELEFONI.pdf
Carta N.**9619
1396311237
1/22/2024
1/22/2024
1/22/2024
AMAZON
€573.59
22%
€126.19
€699.80
PAGATO
COSTI FISSI
1396311237
01- GENNAIO 2024
Del 22.01.24 ora 17.16 Id. 240122172003279309Carta n.**9619 WWW.AMAZON* 403-631508 - +14018657948 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€699.80
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GENNAIO TELEFONI MAT TECNICO
151
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
AMAZON_108650.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_4.pdf
Carta N.**9619
1399929735
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€86.50
0%
€0.00
€86.50
PAGATO
COSTI FISSI
1399929735
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.33 Id. 240130153658257184Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€86.50
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 4
152
LEIA AI
LEILA_APRILE_012.png
LEILA_APRILE_012.png
Carta N.**9619
1439439103
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
AI
€22.57
0%
€0.00
€22.57
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1439439103
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.04.24 ora 12:30 Id. 240426071727044653Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.57
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
153
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
08 - AGOSTO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO AGOSTO
154
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
Carta N.**8851
1399929741
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€10.50
0%
€0.00
€10.50
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1399929741
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 30.01.24 ora 20.00 Id. 240130200359219460Carta n.**8851 085 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€10.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
155
RISTORANTE ARGENTINA
RISTORANTE_ARGENTINA.pdf
Carta N.**8851
1423821128
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
ALIMENTI
€33.82
0%
€0.00
€33.82
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1423821128
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.03.24 ora 17:06 Id. 240322071726087328Carta N.**8851 CABERNET RESTAURANTE - 001 ARG Imp. Ori. 34.917,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€33.82
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI RISTORANTE ARGENTINA
156
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO_1.pdf
BONIFICO
1416653034
3/5/2024
3/5/2024
3/5/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1416653034
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24066T000424348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
157
AIRTABLE GENNAIO
AIRTABLE_GENNAIO_24Invoice-BB9667DC-0013.pdf
Carta N.**9619
1397951732
2/23/2024
2/23/2024
2/23/2024
SOFTWARE
€22.18
0%
€0.00
€22.18
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1397951732
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.01.24 ora 18:30 Id. 240125085426040411Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.18
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE GENNAIO
158
A2A GAS APRILE
A2A_GAS.pdf
BONIFICO
1444654351
4/17/2024
5/7/2024
5/7/2024
BOLLETTE
€242.39
22%
€28.61
€271.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1444654351
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670807582 A2A SPA ID MANDATO:S9730317403 Fatt.0000524504432219 Scad.07.05.2024 Imp. 27TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€271.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A GAS APRILE
159
CHATGPT GENNAIO
CHAT_GPT_GENNAIO_24_Invoice-E427105F-0006.pdf
CHATGPTGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1389402937
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
AI
€18.11
0%
€0.00
€18.11
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1389402937
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.01.24 ora 14:37 Id. 240104083236045266Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€18.11
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT GENNAIO
160
STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
PARCELLA164.PDF
BONIFICO
1440928803
4/2/2024
4/2/2024
4/30/2024
STUDIO SARDI
€908.48
0%
€0.00
€908.48
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1440928803
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA ONORARI PER: INSERIMENTO DATI CONTABILI PRIMORif. VTP24121T000881...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€908.48
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SARDI
CONSULENZE
SARDI
SARDI
SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI STUDIO SARDI 1 TRIMESTRE
161
A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
BOLLETTEA2AELETRICITAGENNAIO.pdf
BONIFICO
1386354510
1/2/2024
1/2/2024
1/2/2024
BOLLETTE
€149.15
22%
€32.85
€182.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1386354510
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667020387 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000523504907850 Scad.02.01.2024 Imp. 18TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€182.00
-
MANTENIMENTO
"OK"
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ DICEMBRE
162
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
163
PRIMA SPESA NOVEMBRE
11/1/2024
11/1/2024
11/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
11 - NOVEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA NOVEMBRE
164
STARLINK CESARE FEBBRAIO
STARTLINKFEBBRAIO.pdf
Carta N.**9619
1403886003
2/6/2024
2/6/2024
2/6/2024
BOLLETTE
€24.00
0%
€0.00
€24.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1403886003
02 - FEBBRAIO 2024
Del 06.02.24 ora 18.07 Id. 240206181111267038Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€24.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE FEBBRAIO
165
PIKA ART MAGGIO
PIKAMAGGIOInvoice-83399E38-0002.pdf
Carta N.**9619
1451649236
5/21/2024
5/21/2024
5/21/2024
AI
€9.21
0%
€0.00
€9.21
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1451649236
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 21.05.24 ora 11:07 Id. 240523071721044954Carta N.**9619 PIKA.ART - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.21
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
PIKA
SOFTWARE
PIKA
PIKA
PIKA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIKA ART MAGGIO
166
GOOGLE APRILE
GOOGLE_APRILE.pdf
GOOGLE_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1427466678
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
SOFTWARE
€13.01
22%
€2.86
€15.87
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466678
04 - APRILE 2024
Del 01.04.24 ora 14.44 Id. 240401144746209174Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.87
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE APRILE
167
LUCA MARANGI ACEA
LucaMarangi.pdf
BONIFICO
1454370728
4/28/2024
4/28/2024
5/30/2024
COLLABORATORI
€1,248.00
0%
€1,248.00
€1,248.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370728
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Marangi ACEA PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE FATT 12 Rif. VTP24151T000579848522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,248.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCA MARANGI ACEA
168
TAXI ROMA1
taxiroma1.pdf
Carta N.**8851
1429382959
4/3/2024
4/3/2024
4/3/2024
TRASPORTI
€13.00
0%
€0.00
€13.00
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1429382959
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 03.04.24 ora 21.32 Id. 240403213532264987Carta n.**8851 SumUp*Alba2021 - Roma
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€13.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA1
169
VAGON MAGGIO 3
VAGON3.pdf
Carta N.**9619
1454370717
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
AI
€41.90
0%
€0.00
€41.90
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370717
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 29.05.24 ora 02:30 Id. 240530071722045379Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 45,47 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€41.90
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VAGON MAGGIO 3
170
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
171
TAXI MILANO
maggioscontriniraimondotrascinato.pdf
Carta N.**8851
1446711611
5/13/2024
5/13/2024
5/13/2024
TRASPORTI
€33.50
0%
€0.00
€33.50
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1446711611
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 13.05.24 ora 21.18 Id. 240513212147166524Carta n.**8851 GALIMBERTI SERENA - PESCHIERA BOR
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€33.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
172
RAPPI PRIME SUPERMERCATO
RAPPIPRIME.pdf
Carta N.**9619
1408869881
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
ALIMENTI
€6.90
€6.90
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1408869881
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.02.24 ora 00:00 Id. 240219085259196343Carta N.**9619 RAPPI PRIME - BOG COL Imp. Ori. 28.990,00 COP
PAGAMENTO MASTERCARD
-€6.90
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI RAPPI PRIME SUPERMERCATO
173
AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
AUTOSTRADEPERLITALIA.pdf
TD01_202AUTOSTRADEPERLITALIA_1.pdf
AUTOSTRADEPERLITALIA_2.pdf
BONIFICO
1413219081
2/28/2024
2/28/2024
2/28/2024
TRASPORTI
€71.15
22%
€20.07
€91.22
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1413219081
02 - FEBBRAIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€91.22
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA FEBBRAIO
174
TAXI ROMA 1
TAXI15.50.pdf
Carta N.**8851
1408869882
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
TRASPORTI
€15.50
€15.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408869882
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 15.02.24 ora 09:15 Id. 240219085259085928Carta N.**8851 RADIOTAXI PD 19
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 1
175
EDENRED BUONI PASTO MARZO
EDENRED.pdf
BONIFICO
1431347714
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1431347714
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24099T001481948...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO MARZO
176
PARCHEGGIO LINATE
FatturaClienteFI.PDF
PARCHEGGIOLINATE_1.pdf
Carta N.**8851
1447675286
5/14/2024
5/14/2024
5/14/2024
TRASPORTI
€77.05
22%
€16.95
€94.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
1447675286
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
Del 14.05.24 ora 19.10 Id. 240514191332181180Carta n.**8851 Parkos B.V. - Groningen Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€94.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO LINATE
177
AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
AMAZON_CAVOUSBC2.pdf
Carta N.**9619
1446123959
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
AMAZON
€12.78
0%
€0.00
€12.78
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1446123959
05 - MAGGIO 2024
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163310333164Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.78
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CAVO USBC 2 MAT TECNICO
178
GOOGLE GIUGNO
Carta N.**9619
1455746297
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
SOFTWARE
€19.68
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1455746297
06 -GIUGNO 2024
Del 01.06.24 ora 13.25 Id. 240601135016246927Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
-€19.68
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE GIUGNO
179
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
12 -DICEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO DICEMBRE
180
VAGON MAGGIO
VAGON2Invoice-F62776EC-0008.pdf
Carta N.**9619
1443609068
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
SOFTWARE
€48.42
0%
€0.00
€48.42
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1443609068
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 18:26 Id. 240506071727230214Carta N.**9619 VAGON INC - CA USA Imp. Ori. 51,81 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€48.42
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI VAGON MAGGIO
181
CARBURANTE MAGGIO 2
CARBURANTE_2.pdf
Image_20240529_0001.pdf
Carta N.**9619
1449843521
5/19/2024
5/19/2024
5/19/2024
TRASPORTI
€62.30
0%
€13.70
€76.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1449843521
05 - MAGGIO 2024
Del 19.05.24 ora 18.56 Id. 240519185941138807Carta n.**9619 AREA - CASTEL SAN PI
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€76.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE MAGGIO 2
182
COMMISSIONI MAGGIO
ANDREA_LIVIO_estrattoContoaprile2024.pdf
CONTOCORRENTEMAGGIO.pdf
CARTAPIUMAMAGGIO.pdf
COMMISSIONI
1443609075
1454370729
1451162199
1451162198
1443609078
1445647810
1443609079
1454370723
1444654354
1443609076
1445147484
1446123957
1444654352
1443609077
1443609071
1454370721
1451649239
1443609072
1454370724
1452491101
 Show 6 more
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
COMMISSIONI
€0.00
0%
€0.00
€30.30
PAGATO
14436090751454370729145116219914511621981443609078144564781014436090791454370723144465435414436090761445147484144612395714446543521443609077144360907114543707211451649239144360907214543707241452491101144612395514511622001443609074144360907314516492381453431575
05 - MAGGIO 2024
COSTI FISSI
STRUMENTI-FORNITURE
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411223COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0099655485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053150485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053045485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0007073485223001600ITCOMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670886128COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240503VT00173915COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005718485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 05.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240507071724062904COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006101485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 06.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240508071722044984COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240510071720045114COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0670807582COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24127T0006540485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727051377COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005798485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 22.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044955COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230213COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24151T0005767485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240527071726044507COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0671020687COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24143T0053138485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**8851 Id. Operazione Originaria 240506071727411222COMMISSIONI Oper. Mastercard del 03.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240506071727230214COMMISSIONI Oper. Mastercard del 21.05.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240523071721044954COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24149T0056319485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.50-€1.50-€1.50-€1.50-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€0.60-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI MAGGIO
183
CHATGPT APRILE
CHAT_GPT_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1430278758
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
AI
€18.64
0%
€0.00
€18.64
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1430278758
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.04.24 ora 15:37 Id. 240404071724053030Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.64
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT APRILE
184
AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
AFFITTO1TRIMESTRE2024.pdf
BONIFICO
1400641920
1/14/2024
1/14/2024
1/30/2024
AFFITTO
€4,252.00
0%
€0.00
€4,252.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1400641920
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. FONDAZIONE B.A.C. ONLUS N.31 RATA AFFITTO 1\/01\/2024- 31\/03\/2024 + SPERif. VTP24031T0000...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,252.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
AFFITTO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AFFITTO 1° TRIMESTRE 2024
185
STARLINK CESARE MAGGIO
STARLINK_MAGGIO.pdf
Carta N.**9619
1449843520
5/12/2024
5/12/2024
5/12/2024
BOLLETTE
€50.00
0%
€0.00
€50.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1449843520
05 - MAGGIO 2024
Del 19.05.24 ora 09.20 Id. 240519092412318379Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€50.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE MAGGIO
186
AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
AIRBNBFEBBRAIO.pdf
Carta N.**8851
1406769403
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
HOTEL
€260.51
€260.51
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1406769403
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 13.02.24 ora 11.43 Id. 240213115330101648Carta n.**8851 AIRBNB* HMJP54JZ9K - 069-936-6533 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€260.51
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AIRBNB FEBBRAIO LAVORO ARGENTINA
187
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
01_CEDOLINO_GENNAIO_MATILDEMARCELLODELMAJNO.pdf
BONIFICO
1406769402
2/12/2024
2/12/2024
2/12/2024
MATILDE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,514.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1406769402
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerEMOLUMENTI\/STIPENDIO GENNIAMO 2024 Rif. VTP240...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,514.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO GENNAIO 24
188
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GIUGNO
189
AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
AMAZON_9.r.o.pdf
AMAZONGENNAIOHARDDISK.pdf
AMAZONGENNAIOHARDDISK_1.pdf
Carta N.**8851
1395872282
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
AMAZON
€385.30
0%
€0.00
€385.30
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1395872282
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 19.01.24 ora 17.07 Id. 240119171048362327Carta n.**8851 AMZN MKTP IT AMAZON.IT - LUXEMBOURG Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€385.30
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
COSTI VARIABILI AMAZON GENNAIO HARD DISK MAT TECNICO
190
MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
BONIFICO
1431347715
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
MATILDE
€1,521.00
0%
€0.00
€1,521.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1431347715
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO MARZO 2024 Rif. VTP24099T00148624852...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,521.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO MARZO 24
191
F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
F2418.3.2024RITACCONTOMARZOTK2SRL2.PDF
F24
1421527061
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€237.00
0%
€0.00
€237.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527061
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€237.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO FEBBRAIO
192
QDF F&B RED
QDFFBRED.pdf
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€12.15
0%
€0.00
€12.15
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI QDF F&B RED
193
CHATGPT MARZO
CHAT_GPT_IMARZO_nvoice-E427105F-0008.pdf
OPENLINK_MARZO_1.pdf
Carta N.**9619
1414899673
3/2/2024
3/2/2024
3/2/2024
AI
€18.53
0%
€0.00
€18.53
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899673
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 02.03.24 ora 14:37 Id. 240304083330481052Carta N.**9619 CHATGPT SUBSCRIPTION - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.53
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CHATGPT
SOFTWARE
CHATGPT
CHATGPT
CHATGPT
MANTENIMENTO COSTI FISSI CHATGPT MARZO
194
AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
AZIMUTHFILMCOMPANYSRL.pdf
DA PAGARE
4/18/2024
6/30/2024
AZIMUT
€5,011.64
22%
€1,102.56
€6,114.20
SOSPESO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AZIMUT AMERIGO VESPUCCI
195
PARCHEGGIO MARZO 3
PARCHEGGIOCONATNTI.pdf
PARCHEGGIO_2.pdf
CONTANTI
3/22/2024
3/22/2024
3/22/2024
TRASPORTI
€22.21
22%
€4.89
€27.10
PAGATO
COSTI FISSI
[  ]
03 - MARZO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO MARZO 3
196
MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
NEXI RAIMONDO
5/22/2024
5/22/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€7.52
0%
€0.00
€7.52
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI MAQHA SUKAR INCH LYTQDDAM (NO SCONTRINO)
197
ARGENTINA RISTORANTE 3
ARGHENTINA.pdf
Carta N.**8851
1422447710
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
ALIMENTI
€24.41
0%
€0.00
€24.41
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1422447710
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
PAGAMENTO MASTERCARD Del 15.03.24 ora 23:37 Id. 240319071730122037Carta N.**8851 JUAN BAUTISTA - ARG Imp. Ori. 25.000,00 ARS
PAGAMENTO MASTERCARD
-€24.41
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
COSTI VARIABILI ARGENTINA RISTORANTE 3
198
PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
PARCHEGGIITALIASPA-MILANOFEBBRAIO.pdf
Carta N.**9619
1402259661
2/2/2024
2/2/2024
2/2/2024
TRASPORTI
€18.11
22%
€3.99
€22.10
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1402259661
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 02.02.24 ora 18.54 Id. 240202202821124616Carta n.**8851 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.10
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO FEBBRAIO 1
199
FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
FISHDAFRANCESCO.pdf
Carta N.**8851
1430278756
4/3/2024
ALIMENTI
€230.00
0%
€0.00
€230.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1430278756
04 - APRILE 2024
Del 03.04.24 ora 23.09 Id. 240403231235295017Carta n.**8851 FISH DA FRANCESCO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€230.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RISTORANTE
RAPPRESENTANZA
RISTORANTE
RISTORANTE
RISTORANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI FISH DA FRANCESCO RISTORANTE
200
CARBURANTE FEBBRAIO 1
CARBURANTE30.pdf
Carta N.**9619
1411327776
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
TRASPORTI
€30.01
€30.01
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1411327776
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 10.13 Id. 240226111453367517Carta n.**9619 ADS LARIO EST TAMOIL F - CADORAGO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€30.01
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
COSTI VARIABILI CARBURANTE FEBBRAIO 1
201
PRIMA SPESA DICEMBRE
12/1/2024
12/1/2024
12/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
SRMG
12 -DICEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA DICEMBRE
202
MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
BONIFICO
1443609082
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
MATILDE
€1,514.00
0%
€0.00
€1,514.00
PAGATO
CDL
MATILDE
1443609082
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Marcello Del Majno Matilde Vendramina BerSTIPENDIO APRILE Rif. VTP24127T000654048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,514.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO APRLE 24
203
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
204
RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
RAIMONDO_GENNAIOFATTN2.pdf
BONIFICO
1400641926
12/30/2023
1/31/2024
1/31/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1400641926
2
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO FATTURA N2 MESE DI GENNAIO Rif. VTP24031T0094266485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO GENNAIO FATT N°2
205
RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
Fattura4-2024.pdf
RAIMONDO_MARZOFATTN4.pdf
BONIFICO
1425616915
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
PAGATO
CDL
RAIMONDO
1425616915
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. DI PERSIO RAIMONDO PAGAMENTO FATTURA N.3 Rif. VTP24087T0101891485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,496.80
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO MARZO FATT N°4
206
COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
MOVIMENTI_TK2_FEBBRIO.pdf
MOVIMENTI_TK2_CARTAPIUMA_FEBBRAIO.pdf
COMMISSIONI
1414899675
1406769400
1411327778
1405361814
1414899676
1405837477
1408869884
1413219083
1414899674
1404878223
1404878222
1413219084
1413219082
1406769399
1408869885
1405361812
1402925185
2/29/2024
2/29/2024
2/29/2024
COMMISSIONI
€20.00
0%
€0.00
€20.00
PAGATO
COSTI FISSI
14148996751406769400141132777814053618141414899676140583747714088698841413219083141489967414048782231404878222141321908414132190821406769399140886988514053618121402925185
02 - FEBBRAIO 2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042784COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24044T0008197485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240226090428185810COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24040T0105104485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042785COMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240212083538041786COMMISSIONI Oper. Mastercard del 15.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259043719COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0001194485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240304083330042783COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080288485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24039T0080274485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240228VT00179926COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24060T0000823485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240212VT00154132COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240219085259196343COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240209VT00119501COMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.02.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240205092314208269
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€1.50-€1.00-€1.50-€1.00-€1.00-€1.00-€1.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI BANCA FEBBRAIO
207
PARCHEGGIO MAGGIO 1
ParcheggiItalia_1.pdf
PARCHEGGIO_1.pdf
Carta N.**9619
1441862724
5/2/2024
5/2/2024
5/2/2024
TRASPORTI
€26.31
22%
€5.79
€32.10
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1441862724
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
Del 02.05.24 ora 19.54 Id. 240502210038323534Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.10
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO MAGGIO 1
208
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
209
MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
11 - NOVEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO NOVEMBRE 24
210
A2A ELETTRICITÀ APRILE
A2AEnergiaSpA.pdf
BONIFICO
1446123954
4/20/2024
4/20/2024
5/10/2024
BOLLETTE
€219.67
22%
€48.33
€268.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1446123954
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0671020687 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524504540927 Scad.10.05.2024 Imp. 26TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€268.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ APRILE
211
TAXI ROMA 0
TAXIROMA.pdf
Carta N.**8851
1420070259
3/14/2024
3/14/2024
3/14/2024
TRASPORTI
€20.50
0%
€0.00
€20.50
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1420070259
03 - MARZO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.03.24 ora 17.10 Id. 240314171424179086Carta n.**8851 RULLO MARCO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 0
212
CANVA MAGGIO
CANVA_MAGGIO_invoice-04142-29075407.pdf
Carta N.**9619
1444654353
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
SOFTWARE
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1444654353
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.05.24 ora 11:49 Id. 240507071724062904Carta N.**9619 CANVA* I04142-29075407 - DE USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€11.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANVA
SOFTWARE
CANVA
CANVA
CANVA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CANVA MAGGIO
213
CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato.pdf
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
CESARE
€1,521.00
0%
€0.00
€1,521.00
PAGATO
CDL
CESARE
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO GIUGNO 24
214
CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
BONIFICO
1431347713
4/5/2024
4/5/2024
4/7/2024
CESARE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
CESARE
1431347713
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO MARZO 2024 Rif. B0000220240405VT00156877
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,520.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO MARZO 24
215
BAR MILANO 2
BAR_CONTANTI.pdf
CONTANTI
3/25/2024
3/25/2024
3/25/2024
ALIMENTI
€4.40
0%
€0.00
€4.40
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
03 - MARZO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR MILANO 2
216
VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
Vimeogennaio.pdf
Vimeo_GENNAIO_2024.pdf
VIMEOPROABBONMENTOANNUALE.pdf
Carta N.**9619
1396311235
1/19/2024
1/19/2024
1/19/2024
SOFTWARE
€189.00
0%
€0.00
€189.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1396311235
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 19.01.24 ora 00:00 Id. 240122085202042560Carta N.**9619 VMO*Vimeo PRO - NY USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€189.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VIMEO
SOFTWARE
VIMEO
VIMEO
VIMEO
MANTENIMENTO COSTI FISSI VIMEO PRO ABBONAMENTO ANNUALE
217
LEIA AI
LEILA_APRILE_01.png
LEILA_APRILE_01.png
Carta N.**9619
1436542940
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
AI
€15.05
0%
€0.00
€15.05
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1436542940
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 16.04.24 ora 10:44 Id. 240418071720045717Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€15.05
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
218
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
Tk2Srl03MENSILE_DITTA.PDF
F24
1435562408
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
F24
€3,153.65
0%
€0.00
€3,153.65
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1435562408
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,153.65
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE APRILE
219
VODAFONE FEBBRAIO APRILE
VODAFON_APRILE.pdf
BONIFICO
1445647809
4/19/2024
5/9/2024
5/9/2024
BOLLETTE
€242.50
22%
€53.35
€295.85
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1445647809
05 - MAGGIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0670886128 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€295.85
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE FEBBRAIO APRILE
220
TAXI MILANO
CONTRINIAPRILEMAGGIOtrascinato.pdf
piuma N.**2129
4/30/2024
4/30/2024
4/30/2024
TRASPORTI
€21.70
0%
€0.00
€21.70
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
[  ]
04 - APRILE 2024
FALSOS POSITIVO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI MILANO
221
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
TELEPAS_MARZO.pdf
TELEPAS_MARZO_2.pdf
Carta N.**9619
1426987907
3/29/2024
3/29/2024
3/29/2024
TRASPORTI
€64.11
22%
€13.82
€77.93
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1426987907
03 - MARZO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€77.93
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA MARZO
222
RUNWAY APRILE
Runway_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1440928790
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€14.06
0%
€0.00
€14.06
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1440928790
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.04.24 ora 12:32 Id. 240430071731059607Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€14.06
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY APRILE
223
MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
Tk2Srl05MENSILE_DITTAtrascinato2.pdf
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
MATILDE
€1,520.00
0%
€0.00
€1,520.00
PAGATO
CDL
MATILDE
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO GIUGNO 24
224
MIDJOURNEY MAGGIO
MIDJPURNEY_MAGGIOInvoice-6AB15ABA-0018.pdf
Carta N.**9619
1454370716
5/29/2024
5/29/2024
5/29/2024
SOFTWARE
€9.22
0%
€0.00
€9.22
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454370716
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.05.24 ora 20:56 Id. 240530071722045378Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.22
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MAGGIO
225
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
BONIFICO
1400641918
1/28/2024
1/28/2024
1/28/2024
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
PAGATO
CDL
ANDREA
1400641918
1
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Andrea EMOLUMENTI GENNAIO 2024 Rif. B0000220240130VT00171326
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€4,000.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO GENNAIO 24
226
APPEL BILL
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€0.99
0%
€0.00
€0.99
PAGATO
COSTI FISSI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPEL BILL
227
MIDJOURNEY MARZO
MIDJOURNEY_MARZOInvoice-6AB15ABA-0016.pdf
MIDJOURNEY_MARZO_3.pdf
Carta N.**9619
1427466681
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€0.00
0%
€0.00
€9.28
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466681
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 21:02 Id. 240402071746048644Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.28
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO
228
TAXI ROMA 2
TAXIROMA2.pdf
Carta N.**8851
1430278760
4/4/2024
4/4/2024
4/4/2024
TRASPORTI
€14.60
0%
€0.00
€14.60
PAGATO
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
COSTI VARIABILI
1430278760
04 - APRILE 2024
CLONWERK_GUARDIA DI FINANZA GAETA
Del 04.04.24 ora 15.35 Id. 240404153847225904Carta n.**8851 RADIOTAXI AO 43 - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€14.60
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI ROMA 2
229
UFFICIO FURORE METRO
FURORE_Metro.pdf
BONIFICO
1400641922
10/27/2023
1/25/2024
1/28/2024
UFFICIO FURORE
€2,200.00
22%
€484.00
€2,684.00
PAGATO
STAND_BY_EVENTO_METRO
COSTI VARIABILI
1400641922
69
01- GENNAIO 2024
STAND_BY_EVENTO_METRO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Ufficio Furore SRL FATTURA 69 AFFIANCAMENTO NELLA REALIZZAZIONE Rif. VTP24031T000939748...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,684.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI UFFICIO FURORE METRO
230
VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
VODAFON_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1419076366
3/21/2024
3/12/2024
3/12/2024
BOLLETTE
€382.50
22%
€84.15
€466.65
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419076366
03 - MARZO 2024
NEIL BARRET W23
marzo metà
COSTI VARIABILI
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669200209 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€466.65
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE DICEMBRE FEBBRAIO
231
ADOBE FEBBRAIO 2
ADOBEFEBBREIO2.pdf
ADOBEFEBBREIO2_1.pdf
Carta N.**9619
1404878226
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1404878226
02 - FEBBRAIO 2024
Del 08.02.24 ora 12.22 Id. 240208123532103226Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO 2
232
GOOGLE G SUIT ANNUALE
GOOGLEGSUIT_ANNUALE.pdf
GOOGLEGSUIT_ANNUALE_1.pdf
GOOGLEGSUIT_ANNUALE_2.pdf
Carta N.**9619
1414125802
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
SOFTWARE
€700.75
22%
€154.16
€854.89
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414125802
03 - MARZO 2024
Del 01.03.24 ora 12.58 Id. 240301130304114920Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€854.89
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUIT ANNUALE
233
ITALO TRENO FEBBRAIO
OGJSWAcopia.pdf
ITALO_FEBBRAIO.pdf
Carta N.**8851
1408320312
2/14/2024
2/14/2024
2/14/2024
TRASPORTI
€249.80
€249.80
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408320312
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 14.02.24 ora 07:44 Id. 240216085403093442Carta N.**8851 ITALOTRENO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€249.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI ITALO TRENO FEBBRAIO
234
AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
AMAZON_Chanteclair.pdf
Carta N.**9619
1448825401
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€7.35
0%
€0.00
€7.35
PAGATO
COSTI FISSI
1448825401
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 15.05 Id. 240516150858371907Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€7.35
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CHANTECLAIR MAT CONSUMO
235
UBER ANDREA
UBUER_ANDREA.pdf
Carta N.**9619
2/10/2024
2/10/2024
2/10/2024
TRASPORTI
€22.78
22%
€2.28
€25.06
PAGATO
COSTI FISSI
[  ]
02 - FEBBRAIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
UBER
TRASPORTI
UBER
UBER
UBER
MANTENIMENTO COSTI FISSI UBER ANDREA
236
AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
AMAZON_CARTAFOGLI.pdf
ADOBE_FEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1404446047
2/7/2024
2/7/2024
2/7/2024
AMAZON
€27.86
0%
€0.00
€27.86
PAGATO
COSTI FISSI
1404446047
02 - FEBBRAIO 2024
Del 07.02.24 ora 11.41 Id. 240207115226241280Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€27.86
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA CARTA FOGLI
237
AIRTABLE MARZO
AIRTABLE_MARZOInvoice-BB9667DC-0015.pdf
Carta N.**9619
1424267697
3/23/2024
3/23/2024
3/23/2024
SOFTWARE
€22.21
0%
€0.00
€22.21
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1424267697
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.03.24 ora 19:31 Id. 240325081847346039Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.21
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE MARZO
238
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
Tk2Srl01MENSILE_DITTA.PDF
F24
1408320314
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
F24
€3,216.26
0%
€0.00
€3,216.26
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1408320314
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/02\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€3,216.26
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE FEBBRAIO
239
CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
11 - NOVEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO NOVEMBRE 24
240
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
FATTURA_11.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_5.pdf
Carta N.**9619
1401523276
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€20.49
0%
€0.00
€20.49
PAGATO
COSTI FISSI
1401523276
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 00:00 Id. 240201124023039825Carta N.**9619 AMZN Mktp IT*S59FW30H5
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€20.49
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 5
241
REALVNC FEBBRAIO
REALVNCFEBBRAIO.pdf
REALVNCFEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1404446045
2/5/2024
2/5/2024
2/5/2024
SOFTWARE
€70.25
0%
€0.00
€70.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1404446045
02 - FEBBRAIO 2024
Del 05.02.24 ora 11:05 Id. 240207083242039713Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
REALVNC
SOFTWARE
REALVNC
REALVNC
REALVNC
MANTENIMENTO COSTI FISSI REALVNC FEBBRAIO
242
CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
CRISTIANMANTOVANI_Ganesh.pdf
Fattura2-2024-TK2SRL.pdf
BONIFICO
1419617975
2/22/2024
2/29/2024
2/29/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€1,500.00
0%
€0.00
€1,500.00
PAGATO
CLONWERK_GANESH END OF YEAR
COSTI VARIABILI
1419617975
03 - MARZO 2024
CLONWERK_GANESH END OF YEAR
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Cristian Mantovani FATTURA N.2 PRODUZIONE VIDEOMESSAGGIO GANESH Rif. VTP24073T000821348...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,500.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI GANESH FATTURA 2
243
PRIMA SPESA SETTEMBRE
9/1/2024
9/1/2024
9/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
09 - SETTEMBRE 2024
COSTI VARIABILI
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA SETTEMBRE
244
LPB ALBERGO
LPBALBERGO.pdf
NEXI RAIMONDO
5/24/2024
5/24/2024
6/15/2024
HOTEL
€25.27
0%
€0.00
€25.27
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI LPB ALBERGO
245
PARCHEGGIO MARZO 1
PARCHEGGIOBORROMEO_1.pdf
PARCHEGGIOBORROMEO_1_SCONTRINO.pdf
Carta N.**9619
1416653042
3/6/2024
3/6/2024
3/6/2024
TRASPORTI
€20.16
22%
€4.44
€24.60
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1416653042
03 - MARZO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
Del 06.03.24 ora 18.38 Id. 240306184143317118Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€24.60
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
COSTI VARIABILI PARCHEGGIO MARZO 1
246
F24 RIT ACCONTO MARZO
F2416.4.2024RITENUTEMARZOTK2SRL.PDF
F24
1435562409
4/16/2024
4/16/2024
4/16/2024
F24
€140.00
0%
€0.00
€140.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1435562409
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/04\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€140.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO MARZO
247
MIDJOURNEY MARZO 1
MIDJOURNEYFEBBRAIO.pdf
MIDJOURNEY_MARZO1.pdf
Carta N.**9619
1419617972
3/11/2024
AI
€3.66
0%
€0.00
€3.66
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1419617972
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 11.03.24 ora 11:55 Id. 240313081952040901Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 4,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€3.66
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO 1
248
LAURA MAGGIO
ritenuta_LAURA_SASTRE.pdf
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/4/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
FALSOS POSITIVO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI LAURA MAGGIO
249
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
250
EDENRED BUONI PASTO APRILE
BONIFICO
6/4/2024
6/4/2024
6/5/2024
ALIMENTI
€412.00
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO APRILE
251
SARDI PARCELLA N°137
SARDIPARCELLAN.137.pdf
BONIFICO
1425616912
3/8/2024
3/8/2024
3/29/2024
STUDIO SARDI
€748.16
0%
€0.00
€748.16
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1425616912
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA SALDO PARCELLA N137 Rif. VTP24087T0017395485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€748.16
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCELLA
SARDI
CONSULENZE
CONSULENZE
PARCELLASARDI
PARCELLASARDI
PARCELLA, SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI SARDI PARCELLA N°137
252
CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
09 - SETTEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO SETTEMBRE 24
253
MIDJOURNEY GENNAIO
Midjourneygennaio.pdf
MIDJOURNEYGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1399929729
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
AI
€9.25
0%
€0.00
€9.25
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399929729
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.01.24 ora 19:56 Id. 240130083845060137Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.25
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY GENNAIO
254
CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
12 -DICEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO DICEMBRE 24
255
ADOBE GENNAIO 3
ADOBE_GENNAIO_2024_29_1_2024_AE02145000956CIT.pdf
ADOBEGENNAIO_3.pdf
Carta N.**9619
1399009033
1/29/2024
1/29/2024
1/29/2024
SOFTWARE
€9.99
0%
€0.00
€9.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1399009033
01- GENNAIO 2024
Del 29.01.24 ora 12.52 Id. 240129130638164658Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€9.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO 3
256
RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
10 - OTTOBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO OTTOBRE FATT N°11
257
AMAZON PRIME BUSINESS
PrimeBusiness_AMAZON_.pdf
piuma N.**2129
5/4/2024
5/4/2024
5/4/2024
AMAZON
€49.00
22%
€10.78
€59.78
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[  ]
05 - MAGGIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON PRIME BUSINESS
258
AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
zimuth_EXPO2030-Parigi10-12ottobre2023.pdf
BONIFICO
1416653040
10/25/2023
1/31/2024
3/6/2024
AZIMUT
€5,083.00
22%
€1,118.26
€6,201.26
PAGATO
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
COSTI VARIABILI
1416653040
165
03 - MARZO 2024
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Azimuth Film Company Srls SALDO FATTURA N.165 EXPO 2030 10-12 OTTOBRE 2Rif. VTP24066T00...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,201.26
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI AZIMUT HUMANLAND PARIGI 2
259
CODA APRILE
CODA_APRILE1.pdf
CODA_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1432764974
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
SOFTWARE
€20.39
0%
€0.00
€20.39
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1432764974
04 - APRILE 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.04.24 ora 14:40 Id. 240410071720044874Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.39
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA APRILE
260
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
Carta N.**8851
1400641908
1/31/2024
1/31/2024
1/31/2024
TRASPORTI
€12.60
0%
€0.00
€12.60
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1400641908
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 31.01.24 ora 12.16 Id. 240131123403376415Carta n.**8851 044 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€12.60
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
261
EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
EDENRED_BUONIPASTO_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1405361815
2/9/2024
2/9/2024
2/9/2024
ALIMENTI
€428.48
4%
€16.48
€428.48
PAGATO
CDL
1405361815
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 735754 E P.IVA 12102620965 Rif. VTP24040T010510448...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€428.48
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EDENRED BUONI PASTO FEBBRAIO
262
STARLINK CESARE MARZO
STARLINK_MARZO.pdf
STARLINK_FEBBRAIO.pdf
STRARTLINK_MARZO_2.pdf
STRARTLINK_MARZO_1.pdf
Carta N.**9619
1422447712
3/19/2024
3/19/2024
3/19/2024
BOLLETTE
€100.00
0%
€0.00
€100.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1422447712
03 - MARZO 2024
Del 19.03.24 ora 11.23 Id. 240319113235165598Carta n.**9619 Starlink Internet Serv - Dublin Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€100.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
STARLINK
UTENZE
STARLINK
STARLINK
STARLINK
MANTENIMENTO COSTI FISSI STARLINK CESARE MARZO
263
COMMISSIONI BANCA GENNAIO
ANDREA_NEXI_estrattoContodicembre20232024.pdf
MOVIMENTIGENNAIO_2024.pdf
COMMISSIONI
1399929731
1400641917
1395442311
1386354511
1397951733
1400641911
1389402938
1392743024
1386354517
1400641915
1386354516
1394460168
1396311236
1403886004
1400641925
1391610273
1400641914
1389402939
1399929730
1392743023
 Show 5 more
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
COMMISSIONI
€81.10
0%
€0.00
€81.10
PAGATO
COSTI FISSI
1399929731140064191713954423111386354511139795173314006419111389402938139274302413863545171400641915138635451613944601681396311236140388600414006419251391610273140064191413894029391399929730139274302313927430251400641916140064191213911122821400641913
01- GENNAIO 2024
COMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060137COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171326COMMISSIONI Oper. Mastercard del 16.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240118083233041532COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667020387COMMISSIONI Oper. Mastercard del 23.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240125085426040411COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009397485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 02.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240104083236045266COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054160485223001600IT Anno 2024 - Carta di debito N.:**8851 Id. 240102085850008701COMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. B0000220240130VT00171413 Anno 2024 - Carta di debito N.:**9619 Id. 240102085850008700COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667556579COMMISSIONI Oper. Mastercard del 19.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240122085202042560RECUP. SPESE COMUNICAZIONI Per 2 comunicazioni di Conto Corrente Prodotte e inviate in forma cartacea Riferite al rapporto n. 2 - 6464 Pe...COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0094266485223001600ITCOMMISSIONI Oper. Mastercard del 08.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240110083238039517COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009220485223001600ITCOMMISSIONI Canone annuale carta +mazienda Iban : IT06G0569611009CCI000320238 Intestatario : LIVIO ANDREACOMMISSIONI Oper. Mastercard del 28.01.24 carta**9619 Id. Operazione Originaria 240130083845060136COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24012T0054137485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico Rif. 001TG4447657SCRICOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009482485223001600ITCOMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0009487485223001600ITCOMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD Addebito Preautorizzato SDD N. 0667307590COMMISSIONI Disposizione bonifico SCT Rif. VTP24031T0000412485223001600IT
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COSTO CARTA
COMMISSIONI
COSTO CARTA
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
RECUP. SPESE COMUNICAZIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD
COMMISSIONI
-€1.00-€1.00-€1.00-€0.60-€1.00-€1.50-€1.00-€1.50-€20.00-€1.00-€20.00-€0.60-€1.00-€2.30-€1.50-€1.00-€1.50-€6.00-€1.00-€1.50-€10.00-€1.50-€1.50-€0.60-€1.50
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
COMMISSIONI
COSTI BANCARI E COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
COMMISSIONI
MANTENIMENTO COSTI FISSI COMMISSIONI BANCA GENNAIO
264
AIRTABLE MAGGIO
AIRTABLE_Invoice-BB9667DC-0017.pdf
Carta N.**9619
1452491100
5/23/2024
5/23/2024
5/23/2024
SOFTWARE
€22.20
0%
€0.00
€22.20
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1452491100
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 23.05.24 ora 19:30 Id. 240527071726044507Carta N.**9619 AIRTABLE.COM\/BILL - CA USA Imp. Ori. 24,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.20
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AIRTABLE
SOFTWARE
AIRTABLE
AIRTABLE
AIRTABLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AIRTABLE MAGGIO
265
ADOBE GENNAIO 2
ADOBE_GENNAIO_2024_8_1_2024_AE02152100968CIT.pdf
ADOBEGENNAIO_2.pdf
Carta N.**9619
1390336467
1/8/2024
1/8/2024
1/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1390336467
01- GENNAIO 2024
Del 08.01.24 ora 15.08 Id. 240108151130328691Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GENNAIO 2
266
ADOBE GIUGNO
Carta N.**9619
1455746298
6/1/2024
6/1/2024
6/1/2024
SOFTWARE
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1455746298
06 -GIUGNO 2024
Del 02.06.24 ora 01.18 Id. 240602012206111151Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE GIUGNO
267
MIDJOURNEY FEBBRAIO
MIDJOURNEY_FEBBRAIO.pdf
Carta N.**9619
1414899672
2/28/2024
2/28/2024
AI
€9.26
0%
€0.00
€9.26
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414899672
02 - FEBBRAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.02.24 ora 19:56 Id. 240304083330042785Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 10,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€9.26
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY FEBBRAIO
268
AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
AMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf
AMAZONNOTADICREDITOAMAZON_GardiniaBastonepertende.pdf
Carta N.**9619
1446123958
5/10/2024
5/10/2024
5/10/2024
AMAZON
€2.86
0%
€0.00
€2.86
PAGATO
COSTI FISSI
1446123958
05 - MAGGIO 2024
Del 10.05.24 ora 16.29 Id. 240510163308245400Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€5.72
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON GARDINIA BASTONE PER TENDE MAT CONSUMO
269
AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
AMAZON_LysoformPavimenti.pdf
Carta N.**9619
1448825399
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
AMAZON
€22.52
0%
€0.00
€22.52
PAGATO
COSTI FISSI
1448825399
05 - MAGGIO 2024
Del 16.05.24 ora 14.59 Id. 240516150235203965Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€22.52
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT CONSUMO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MAT CONSUMO
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON LYSOFORM PAVIMENTI MAT CONSUMO
270
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
271
LYNK & CO GENNAIO
IT00006981.pdf
LINKECOGENNAIO.pdf
BONIFICO
1400641924
1/15/2024
2/15/2024
1/13/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1400641924
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. TK2 S.R.L NUMERO ORDINE 4000001886 RIFERIMENTRif. VTP24031...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO GENNAIO
272
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
AMAZON_FATTURAGENNIAO.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICOQUADERNIANELLI.pdf
Carta N.**9619
1399929736
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€50.73
22%
€11.16
€61.88
PAGATO
COSTI FISSI
1399929736
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 15.44 Id. 240130154749141380Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€61.88
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO QUADERNI ANELLI
273
PARCHEGGIO APRILE 1
ParcheggiItaliaS.p.a..pdf
CONTANTI
4/18/2024
4/18/2024
5/18/2024
TRASPORTI
€8.03
22%
€1.77
€9.80
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
[  ]
04 - APRILE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO APRILE 1
274
CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_CESARELIVIO.pdf
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
10 - OTTOBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO OTTOBRE 24
275
LUCA SALA ACEA
LUCASALA_ACEA.pdf
BONIFICO
1454370727
4/3/2024
5/31/2024
5/31/2024
LUCA SALA
€5,000.00
22%
€1,100.00
€6,100.00
PAGATO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
1454370727
05 - MAGGIO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Luca Luigi Sala PROGETTAZIONE EVENTO ACEA Rif. VTP24151T0005767485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€6,100.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCA SALA ACEA
276
VODAFONE GENNAIO
VODAFONEGENNAIO.pdf
BONIFICO
1391112281
1/31/2024
1/9/2024
1/9/2024
BOLLETTE
€452.50
22%
€99.55
€552.05
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1391112281
01- GENNAIO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0667307590 VODAFONE OMNITEL NV ID MANDATO:12102620965 Vodafone Italia S.p.A.-Societa TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€552.05
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
VODAFONE
UTENZE
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE
MANTENIMENTO COSTI FISSI VODAFONE GENNAIO
277
AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
AUTOSTRADEPERLITALIAMAGGIO_1.pdf
TELEPASS_maggio.pdf
BONIFICO
1454893229
5/31/2024
5/31/2024
5/31/2024
TRASPORTI
€121.42
22%
€26.71
€148.13
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1454893229
05 - MAGGIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€148.13
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA MAGGIO
278
HOLAFLY 2
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
BOLLETTE
€19.00
0%
€0.00
€19.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI HOLAFLY 2
279
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
280
LEILA.AI MAGGIO
LEILA_AI.pdf
Carta N.**9619
1443609067
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
AI
€14.98
0%
€0.00
€14.98
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1443609067
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 09:38 Id. 240506071727230213Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 15,98 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€14.98
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LEILA.AI
SOFTWARE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LEILA.AI MAGGIO
281
LEIA AI
LEILA_APRILE_03..png
LEILA_APRILE_03..png
Carta N.**9619
1436959340
4/18/2024
4/18/2024
4/18/2024
AI
€22.62
0%
€0.00
€22.62
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1436959340
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 18.04.24 ora 05:40 Id. 240419071720045800Carta N.**9619 LEIA, INC. - CA USA Imp. Ori. 23,97 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€22.62
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEIA AI
282
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
AMAZON_7.pdf
AMAZONCANCELLERIAUFFICO_3.pdf
Carta N.**9619
1399929737
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
€26.22
0%
€0.00
€26.22
PAGATO
COSTI FISSI
1399929737
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 16.15 Id. 240130161814167986Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620 Luxembourg
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€26.22
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO 03
283
TAXI DICEMBRE FATTURA
APPTAXIDICEMBREFATTN31.pdf
BONIFICO
1413219086
1/22/2024
1/22/2024
2/28/2024
TRASPORTI
€30.80
0%
€0.00
€30.80
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTANZA
1413219086
31
02 - FEBBRAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL CORSE APPTAXIPAY DICEMBRE 2023 FATTURA N 31 Rif. VTP24060T0000823485223001...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€30.80
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI DICEMBRE FATTURA
284
EXPENSIFY FEBBRAIO
u_e0e45c61771dba3e49d1aff3f194ca18b22199da.pdf
ANDREA_NEXI_estrattoContofebbraio2024.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1420534060
3/15/2024
3/15/2024
3/15/2024
TRASPORTI
€10.61
0%
€0.00
€10.61
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1420534060
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567920497 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€10.61
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
EXPENSIFY
SOFTWARE
EXPENSIFY
EXPENSIFY
EXPENSIFY
MANTENIMENTO COSTI FISSI EXPENSIFY FEBBRAIO
285
CARBURANTE
Carta N.**9619
1390336466
1/7/2024
1/7/2024
1/7/2024
CARBURANTE
€70.00
0%
€0.00
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1390336466
01- GENNAIO 2024
Del 07.01.24 ora 16.28 Id. 240107163211142824Carta n.**8851 OUTLET CARBURANTI - SEGRATE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE
286
AEREO MIAMI ROMEN
AEREO_romen.pdf
Carta N.**8851
1443609069
5/3/2024
5/3/2024
5/3/2024
TRASPORTI
€245.78
0%
€0.00
€245.78
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609069
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
PAGAMENTO MASTERCARD Del 03.05.24 ora 22:21 Id. 240506071727411222Carta N.**8851 UNITED0164297914829 - ITA ITA Imp. Ori. 262,99 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€245.78
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
MIRO
SOFTWARE
MIRO
MIRO
COSTI VARIABILI AEREO MIAMI ROMEN
287
LYNK & CO FEBBRAIO
LINKCOFEBBRAIO.pdf
LINKECOFEBBRAIO_1.pdf
BONIFICO
1425616911
2/29/2024
3/10/2024
3/29/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1425616911
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24087...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO FEBBRAIO
288
ADOBE MARZO 1
ADOBE_MARZO_1.pdf
ADOBE_MARZO_3.pdf
Carta N.**9619
1417625479
3/8/2024
3/8/2024
3/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1417625479
03 - MARZO 2024
Del 08.03.24 ora 13.57 Id. 240308140120159376Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO 1
289
MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
02_CEDOLINO_FEBBRAIO_ANDREALIVIO.pdf
DA PAGARE
MATILDE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
MATILDE
[  ]
09 - SETTEMBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL MATILDE MARCELLO STIPENDIO SETTEMBRE 24
290
A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
A2A_ELETRICITTA_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1422447708
2/28/2024
3/12/2024
3/19/2024
BOLLETTE
€131.12
22%
€28.88
€160.00
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1422447708
03 - MARZO 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE SDD 0669360805 A2A SPA ID MANDATO:S9476699511 Fatt.0000524502192340 Scad.19.03.2024 Imp. 16TIPO:CORE-RCUR
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€160.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
A2A
UTENZE
A2A
A2A
A2A
MANTENIMENTO COSTI FISSI A2A ELETTRICITÀ FEBBRAIO
291
PARCHEGGIO GENNAIO
PARCHEGGIITALIASPA-MILANO.pdf
Carta N.**9619
1399929740
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
TRASPORTI
€26.31
22%
€5.79
€32.10
PAGATO
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1399929740
01- GENNAIO 2024
Del 30.01.24 ora 18.43 Id. 240130184653232249Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€32.10
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO GENNAIO
292
GOOGLE G SUITE GENNAIO
GOOGLEGSUITEGENNAIO.pdf
GOOGLE_GENNAIO_24_GCITD0002671651.pdf
Carta N.**9619
1401523278
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
SOFTWARE
€52.00
22%
€11.44
€63.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1401523278
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 14.56 Id. 240201184629361872Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€63.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE G SUITE GENNAIO
293
CAFFE AUTOGRIL
maggioscontriniraimondotrascinato.pdf
Carta N.**8851
1448825398
5/16/2024
5/16/2024
5/16/2024
ALIMENTI
€5.00
€5.00
PAGATO
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
COSTI VARIABILI
1448825398
05 - MAGGIO 2024
MICROEMEGAS_Kuehne + Nagel (ADIDAS)
Del 16.05.24 ora 10.52 Id. 240516110015391247Carta n.**8851 BEYFIN SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€5.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CAFFE AUTOGRIL
294
APPLE TELEFONO MAT TECNICO
APPLE_TELEFONO.pdf
Carta N.**8851
1449843518
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
MATERIALE
€1,038.80
22%
€178.15
€1,216.95
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1449843518
05 - MAGGIO 2024
Del 18.05.24 ora 12.18 Id. 240518125714118129Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€1,216.95
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPLE TELEFONO MAT TECNICO
295
ADOBE FEBBRAIO
ADOBEFEBBRAIO.pdf
ADOBEFEBBRAIO_1.pdf
Carta N.**9619
1401523277
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1401523277
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 12.48 Id. 240201165511303087Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE FEBBRAIO
296
MIDJOURNEY MARZO 2
midjourney_20_marzo_Invoice-6AB15ABA-0015.pdf
MIDJOURNEY_MARZO_2.pdf
Carta N.**9619
1420070257
3/12/2024
3/12/2024
3/12/2024
AI
€18.33
0%
€0.00
€18.33
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1420070257
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 12.03.24 ora 12:04 Id. 240314081704043236Carta N.**9619 MIDJOURNEY INC. - CA USA Imp. Ori. 20,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€18.33
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MIDJOURNEY
SOFTWARE
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MIDJOURNEY
MANTENIMENTO COSTI FISSI MIDJOURNEY MARZO 2
297
TAXI FEBBRAIO FATTURA
APP_TAXI_FEBBRAIO.pdf
BONIFICO
1420534062
3/7/2024
3/7/2024
3/15/2024
TRASPORTI
€40.00
0%
€0.00
€40.00
PAGATO
COSTI FISSI
1420534062
03 - MARZO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. APPTAXI SCRL FATTURA 144 CORSE TAXI APPTAXIPAY FEBBRAIO 20Rif. VTP24075T000761048522300...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€40.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
TAXI
MANTENIMENTO COSTI FISSI TAXI FEBBRAIO FATTURA
298
CODA MAGGIO
CODA_Invoice-7106EE0C-0016.pdf
Carta N.**9619
1446123956
5/8/2024
5/8/2024
5/8/2024
SOFTWARE
€20.46
0%
€0.00
€20.46
PAGATO
COSTI FISSI
1446123956
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.05.24 ora 14:40 Id. 240510071720045114Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.46
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA MAGGIO
299
APPLE CAVO MAT TECNICO
APPLE_CAVO.pdf
Carta N.**8851
1449843519
5/18/2024
5/18/2024
5/18/2024
MATERIALE
€28.68
22%
€6.31
€35.00
PAGATO
COSTI FISSI
MATERIALE TECNICO
1449843519
05 - MAGGIO 2024
Del 18.05.24 ora 12.26 Id. 240518130601289732Carta n.**8851 APPLE STORE R365 - MILAN
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€35.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MAT TECNICO
MATERIALE TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MAT TECNICO
MANTENIMENTO COSTI FISSI APPLE CAVO MAT TECNICO
300
CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
08 - AGOSTO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO AGOSTO 24
301
AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
AMAZONCANCELLERIAUFFICOANELLI.pdf
Carta N.**9619
1405361811
1/30/2024
1/30/2024
1/30/2024
AMAZON
-€25.00
0%
€0.00
-€25.00
PAGATO
COSTI FISSI
1405361811
01- GENNAIO 2024
STORNO SCRITTURA Storno operazione MASTERCARD DEBIT Del 30.01.24 ora 16.28 Id. 240130163146128681Carta n.**9619 AMZN Mktp IT - 800-279-6620
STORNO SCRITTURA
€25.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CANCELLERIA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
CANCELLERIA
CANCELLERIA
CANCELLERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI AMAZON CANCELLERIA UFFICIO
302
PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
PARCHEGGIOITALIASPAFEBBRAIO2.pdf
Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png
Screenshot2024-02-28alle17.55.05.png
Carta N.**9619
1406769404
2/13/2024
2/13/2024
2/13/2024
TRASPORTI
€24.26
22%
€5.34
€29.60
PAGATO
COSTI FISSI
1406769404
02 - FEBBRAIO 2024
Del 13.02.24 ora 17.49 Id. 240213175332164047Carta n.**9619 PARCHEGGI ITALIA SPA - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.60
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PARCHEGGI
PARCHEGGIO
TRASPORTI
TRASPORTI
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGIPARCHEGGIO
PARCHEGGI, PARCHEGGIO
MANTENIMENTO COSTI FISSI PARCHEGGIO FEBBRAIO 2
303
BAR TABACCHI
Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png
Screenshot2024-02-28alle17.55.15.png
CONTANTI
2/8/2024
2/8/2024
2/8/2024
ALIMENTI
€18.20
€18.20
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
[  ]
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
BAR
RAPPRESENTANZA
BAR
BAR
COSTI VARIABILI BAR TABACCHI
304
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
F2416.1.2024RITSUUTILITK2SRL.PDF
F24
1394460171
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€2,565.01
0%
€0.00
€2,565.01
PAGATO
COSTI FISSI
IVA
1394460171
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€2,565.01
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE GENNAIO
305
NEXI ANDREA LIVIO
CARTANEXi.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1434375242
4/15/2024
4/15/2024
4/15/2024
NEXI
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
1434375242
04 - APRILE 2024
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0568829175 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€44.60
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
DA INSERIRE MANUALMENTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI NEXI ANDREA LIVIO
306
ADOBE MAGGIO
ADOBE__MAGGIO_01_05_2024_AE01146400856CIT.pdf
Carta N.**9619
1441862723
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1441862723
05 - MAGGIO 2024
Del 01.05.24 ora 16.41 Id. 240501164422201493Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MAGGIO
307
MOSCHETTI FABIO METRO
471.pdf
BONIFICO
1400641921
10/31/2023
1/31/2024
1/28/2024
COLLABORATORI
€1,591.20
0%
€0.00
€1,591.20
PAGATO
STAND_BY_EVENTO_METRO
COSTI VARIABILI
1400641921
01- GENNAIO 2024
STAND_BY_EVENTO_METRO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Moschetti Fabio FATTURA 47: N28_TK2_2023_PROGETTO METRO - PRORif. VTP24031T000922048522...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,591.20
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI MOSCHETTI FABIO METRO
308
LYNK & CO MARZO
IT00009975.pdf
LynkCoSalesItaly_APRILE_PAGATO.pdf
BONIFICO
1440928805
3/14/2024
4/14/2024
4/30/2024
TRASPORTI
€550.00
22%
€121.00
€671.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1440928805
04 - APRILE 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Lynk & Co Sales Italy S.r.l. NUMERO ORDINE 4000030413 -RIFERIMENTO C6DCE6ARif. VTP24121...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€671.00
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
LYNK & CO
TRASPORTI
LYNK & CO
LYNK & CO
LYNK & CO
MANTENIMENTO COSTI FISSI LYNK & CO MARZO
309
CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
BONIFICO
1443609080
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
CESARE
€1,513.00
0%
€0.00
€1,513.00
PAGATO
CDL
CESARE
1443609080
05 - MAGGIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico Fv. Livio Cesare STIPENDIO APRILE Rif. B0000220240503VT00173915
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,513.00
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO APRLE 24
310
RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
08 - AGOSTO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO AGOSTO FATT N°9
311
EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
DA PAGARE
ANDREA
€4,000.00
0%
€0.00
€4,000.00
SOSPESO
CDL
ANDREA
[  ]
10 - OTTOBRE 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL EMOLUMENTI ANDREA LIVIO OTTOBRE
312
TAXI FIRENZE
TAXI.pdf
Carta N.**8851
1397951735
1/25/2024
1/25/2024
1/25/2024
TRASPORTI
€15.80
0%
€0.00
€15.80
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1397951735
01- GENNAIO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 25.01.24 ora 16.07 Id. 240125161046385055Carta n.**8851 TAXI 578 - FIRENZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€15.80
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
313
F24 RIT SU UTILI TK2 2023
Tk2Srl12MENSILE_DITTA.PDF
F24
1394460170
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€2,810.81
0%
€0.00
€2,810.81
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1394460170
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€2,810.81
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT SU UTILI TK2 2023
314
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
315
TAXI FIRENZE
Image_20240403_0001trascinato.pdf
Carta N.**8851
1425162978
3/26/2024
3/26/2024
3/26/2024
TRASPORTI
€28.00
0%
€0.00
€28.00
PAGATO
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
COSTI VARIABILI
1425162978
03 - MARZO 2024
MICROMEGAS_ANNUAL MEETING 2024_BH_01
Del 26.03.24 ora 19.55 Id. 240326195915120768Carta n.**8851 TAXI PACIOLLA MICHELE - COLOGNO MONZE
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€28.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI FIRENZE
316
ADOBE APRILE
Adobe_APRILE.pdf
Carta N.**9619
1427466679
4/2/2024
4/2/2024
4/2/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466679
04 - APRILE 2024
Del 01.04.24 ora 17.09 Id. 240401171311211291Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE
317
LEONARDO.AIMAGGIO.pdf
Carta N.**9619
1451649237
5/22/2024
5/22/2024
5/22/2024
AI
€13.49
0%
€0.00
€13.49
PAGATO
COSTI FISSI
1451649237
05 - MAGGIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.05.24 ora 01:24 Id. 240523071721044955Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.49
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
LEONARDO.AI
SOFTWARE
MANTENIMENTO COSTI FISSI LEONARDO.AI
318
F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
F2416.1.24RITENUTEACCONTODICEMBRETK2SRL.PDF
F24
1394460169
1/15/2024
1/15/2024
1/15/2024
F24
€166.00
0%
€0.00
€166.00
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1394460169
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 16\/01\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€166.00
-
MANTENIMENTO
OK
IMPOSTE
MANTENIMENTO IMPOSTE F24 RIT ACCONTO DICEMBRE 2023
319
BENNET SUPERMERCATO 4
BENNET_3.pdf
piuma N.**2129
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
ALIMENTI
€46.08
22%
€6.23
€52.31
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
[  ]
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
SUPERMERCATO
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
SUPERMERCATO
SUPERMERCATO
COSTI VARIABILI BENNET SUPERMERCATO 4
320
[  ]
06 -GIUGNO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI
321
PIZZERIA L'ARCHETTO
PIZZERIALARCHETTO.pdf
LUMAXS.R.L..pdf
Carta N.**8851
1437394579
4/21/2024
4/21/2024
4/21/2024
ALIMENTI
€60.00
10%
€6.00
€66.00
PAGATO
COSTI FISSI
RAPPRESENTAZA
1437394579
04 - APRILE 2024
Del 21.04.24 ora 23.28 Id. 240421233130194076Carta n.**8851 PIZZERIA L'ARCHETTO - ROMA
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€66.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
PIZZERIA
RAPPRESENTANZA
PIZZERIA
PIZZERIA
PIZZERIA
MANTENIMENTO COSTI FISSI PIZZERIA L'ARCHETTO
322
ADOBE APRILE
ADOBE_APRILE_3.pdf
Carta N.**9619
1431347716
4/8/2024
4/8/2024
4/8/2024
SOFTWARE
€21.84
0%
€0.00
€21.84
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1431347716
04 - APRILE 2024
Del 08.04.24 ora 17.17 Id. 240408172058176767Carta n.**9619 Adobe - ADOBE.LY\/ITIT Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€21.84
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE APRILE
323
TRENO ITALO FEBBRAIO 2
Carta N.**8851
1408869883
2/16/2024
2/16/2024
2/16/2024
TRASPORTI
€10.00
€10.00
PAGATO
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
COSTI VARIABILI
1408869883
02 - FEBBRAIO 2024
CLONWERK_VESPUCCI BUENOS AIRES
Del 16.02.24 ora 07:52 Id. 240219085259242166Carta N.**8851 ITALOTRENO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€10.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TRENO
TRASPORTI
TRENO
TRENO
COSTI VARIABILI TRENO ITALO FEBBRAIO 2
324
AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
VIACARDGENNAIO.pdf
VIACARDGENNAIO_1.pdf
BONIFICO
1400641910
12/30/2023
12/30/2023
12/30/2023
TRASPORTI
€13.65
22%
€3.00
€16.65
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1400641910
01- GENNAIO 2024
UTILIZZO VIACARD COD. UTENTE VIACARD: 237321448
UTILIZZO VIACARD
-€16.65
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUTOSTRADE
TRASPORTI
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
AUTOSTRADE
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUTOSTRADE PER L'ITALIA GENNAIO
325
F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
Tk2Srl02MENSILE_DITTA.PDF
F24
1421527059
3/18/2024
3/18/2024
3/18/2024
F24
€4,081.78
0%
€0.00
€4,081.78
PAGATO
IMPOSTE
IVA
1421527059
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE: 12102620965 18\/03\/2024 TK2 SRL
PAGAMENTO TRIBUTI VARI CODICE FISCALE
-€4,081.78
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL F24 CONTRIBUTI DIPENDENTE MARZO
326
AUPHONIC MARZO
AUPHONIC_MARZO.pdf
Carta N.**9619
1425616907
3/27/2024
3/27/2024
3/27/2024
SOFTWARE
€34.16
0%
€0.00
€34.16
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1425616907
03 - MARZO 2024
Del 27.03.24 ora 10.03 Id. 240327100640173663Carta n.**9619 FS*auphonic - fsprg.nl Netherlands
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€34.16
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
AUPHONIC
SOFTWARE
AUPHONIC
AUPHONIC
AUPHONIC
MANTENIMENTO COSTI FISSI AUPHONIC MARZO
327
LUCIO PROGETTO ACEA
PontoniLucioDalmiro.pdf
DA PAGARE
5/22/2024
6/21/2024
COSTI VARIABILI
€1,002.00
€1,002.00
SOSPESO
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
LUTHER_ACEA_PRESETAZIONE PIANO INDUSTRIALE
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LUCIO PROGETTO ACEA
328
SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
PARCELLA45.Pdf
SARDILUCIAFATTN7.pdf
SARDILUCIAFATTN44.pdf
SARDILUCIAFATTN45.pdf
BONIFICO
1400641923
1/30/2024
1/30/2024
1/28/2024
STUDIO SARDI
€1,413.53
0%
€0.00
€1,413.53
PAGATO
COSTI FISSI
COMMERCIALISTA
1400641923
45
01- GENNAIO 2024
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. SARDI LUCIA MADDALENA PAGAMENTO FATTURE N.7 N.44 N.45 Rif. VTP24031T0009482485223001600IT
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€1,413.53
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
SARDI
CONSULENZE
SARDI
SARDI
SARDI
MANTENIMENTO COSTI FISSI SARDI LUCIA FATT N°7 N°44 N°45
329
ADOBE MARZO
ADOBE_MARZO.pdf
ADOBE_MARZO_2.pdf
Carta N.**9619
1414125803
3/1/2024
3/1/2024
3/1/2024
SOFTWARE
€29.99
0%
€0.00
€29.99
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1414125803
03 - MARZO 2024
Del 01.03.24 ora 16.48 Id. 240301165739299499Carta n.**9619 ADOBE SYSTEMS SOFTWARE - 044-207-3650 Ireland
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€29.99
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
ADOBE
SOFTWARE
ADOBE
ADOBE
ADOBE
MANTENIMENTO COSTI FISSI ADOBE MARZO
330
NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
ANDREA_NEXI_estrattoContogennaio2024.pdf
Expensify_GENNAIO.pdf
NEXI ANDREA LIVIO
1407690560
2/15/2024
2/15/2024
2/15/2024
NEXI
€351.00
€351.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1407690560
02 - FEBBRAIO 2024
FALSOS POSITIVO
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI SDD 0567242644 NEXI PAYMENTS SPA ID MANDATO:8000640000056960489754 ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRA...
ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-
-€363.39
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI NEXI ANDREA LIVIO COMMISIONI GENNAIO AIR FRANCE
331
CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
DA PAGARE
CESARE
0%
€0.00
SOSPESO
CDL
CESARE
[  ]
07 - LUGLIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL CESARE LIVIO STIPENDIO LUGLIO 24
332
PRIMA SPESA LUGLIO
7/1/2024
7/1/2024
7/1/2024
€0.00
0%
€0.00
€0.00
PAGATO
[  ]
07 - LUGLIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
MANTENIMENTO COSTI FISSI PRIMA SPESA LUGLIO
333
CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
SKEDONPARIGI.pdf
BONIFICO
1416653039
10/31/2023
1/8/2024
3/6/2024
CRISTIAN MANTOVANI
€2,400.00
22%
€528.00
€2,928.00
PAGATO
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
COSTI VARIABILI
1416653039
03 - MARZO 2024
CLONWERK_HUMANLANDS PARIGI 2
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Skeldon Societ{ Cooperativa SALDO FATTURA CRISTIAN MANTOVANI SIMPOSIO HUMRif. VTP24066T...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€2,928.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI CRISTIAN MANTOVANI PARIGI 2
334
CODA GENNAIO
CODA__GENNAIO_24_Invoice-7106EE0C-0012.pdf
CODAGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1391610272
1/9/2024
1/9/2024
1/9/2024
SOFTWARE
€20.23
0%
€0.00
€20.23
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1391610272
01- GENNAIO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 08.01.24 ora 13:40 Id. 240110083238039517Carta N.**9619 CODA PRO MKRS - CA USA Imp. Ori. 22,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€20.23
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CODA
SOFTWARE
CODA
CODA
CODA
MANTENIMENTO COSTI FISSI CODA GENNAIO
335
LEONARDO AI
LEONARDO_APRILEcopy.pdf
Carta N.**9619
1438358016
4/22/2024
4/22/2024
4/22/2024
AI
€13.80
0%
€0.00
€13.80
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1438358016
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 22.04.24 ora 00:23 Id. 240423071721061894Carta N.**9619 LEONARDO.AI - NSW AUS Imp. Ori. 14,64 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.80
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI LEONARDO AI
336
RUNWAY MARZO
RUNWAY_Invoice_MARZO_73E2E910-0005.pdf
Carta N.**9619
1427466680
4/28/2024
4/28/2024
4/28/2024
AI
€13.88
0%
€0.00
€13.88
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1427466680
03 - MARZO 2024
PAGAMENTO MASTERCARD Del 28.03.24 ora 12:32 Id. 240402071746048643Carta N.**9619 RUNWAY STANDARD PLAN - DE USA Imp. Ori. 15,00 USD
PAGAMENTO MASTERCARD
-€13.88
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
RUNWAY
SOFTWARE
RUNWAY
RUNWAY
RUNWAY
MANTENIMENTO COSTI FISSI RUNWAY MARZO
337
GERMAINA AEROPORTO
germaniaaeroporto.pdf
Carta N.**8851
1439969812
4/29/2024
4/29/2024
4/29/2024
ALIMENTI
€18.50
0%
€0.00
€18.50
PAGATO
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
COSTI VARIABILI
1439969812
04 - APRILE 2024
CLONWERK_RYADH_ISDB_2024
Del 29.04.24 ora 09.41 Id. 240429094419220612Carta n.**8851 Lucullus FFM Air A+ - Frankfurt am Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€18.50
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI GERMAINA AEROPORTO
338
VINTRICA VIGNETTA AUTO
VINTRICA_VIGNETTAAUTO.pdf
VINTRICA_VIGNETTAAUTO_1.pdf
Carta N.**9619
1411327775
2/26/2024
2/26/2024
2/26/2024
TRASPORTI
€46.91
€46.91
PAGATO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
MACCHINA
1411327775
02 - FEBBRAIO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
Del 26.02.24 ora 10.08 Id. 240226110958130938Carta n.**9619 vintrica.com E-vignett - vintrica.com Germany
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€46.91
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
VIGNETTA
TRASPORTI
VIGNETTA
VIGNETTA
COSTI VARIABILI VINTRICA VIGNETTA AUTO
339
TAXI 1
TAXI_1.pdf
Carta N.**8851
1443609065
5/5/2024
5/5/2024
5/5/2024
TRASPORTI
€42.00
0%
€0.00
€42.00
PAGATO
CLONWERK_FERRARI
COSTI VARIABILI
1443609065
05 - MAGGIO 2024
CLONWERK_FERRARI
Del 05.05.24 ora 09.55 Id. 240505095902317743Carta n.**8851 MAURI DIODATO CLAUDIO - ROZZANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€42.00
CARTA RAIMONDO
COSTI VARIABILI
OK
TAXI
TRASPORTI
TAXI
TAXI
COSTI VARIABILI TAXI 1
340
CANVA APRILE
CANVA_APRILE_invoice-04112-44522995.pdf
Carta N.**9619
1431347708
4/5/2024
4/5/2024
4/5/2024
SOFTWARE
€11.99
0%
€0.00
€11.99
PAGATO
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
COSTI VARIABILI
1431347708
04 - APRILE 2024
CLONWERK_AMWAY PALAZZO DEL GHIACCIO
PAGAMENTO MASTERCARD Del 05.04.24 ora 11:51 Id. 240408071732196444Carta N.**9619 CANVA* I04112-44522995 - DE USA
PAGAMENTO MASTERCARD
-€11.99
CARTA ANDREA
COSTI VARIABILI
OK
CANVA
SOFTWARE
CANVA
CANVA
COSTI VARIABILI CANVA APRILE
341
RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
DA PAGARE
RAIMONDO
€6,496.80
0%
€0.00
€6,496.80
SOSPESO
CDL
RAIMONDO
[  ]
07 - LUGLIO 2024
[  ]
[  ]
[  ]
-
MANTENIMENTO
OK
CDL
MANTENIMENTO CDL RAIMONDO DI PERSIO LUGLIOFATT N°8
342
GOOGLE MAGGIO
GOOGLE_MAGGIOGCITD0003075643-2.pdf
GOOGLEMAGGIOGCITD0003075643.pdf
Carta N.**9619
1441862722
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024
SOFTWARE
€19.68
0%
€0.00
€19.68
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1441862722
05 - MAGGIO 2024
Del 01.05.24 ora 13.10 Id. 240501131329121996Carta n.**9619 Google GSUITE_tk2.it - Milan
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€19.68
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
GOOGLE
SOFTWARE
GOOGLE
GOOGLE
GOOGLE
MANTENIMENTO COSTI FISSI GOOGLE MAGGIO
343
CARBURANTE MAGGIO 3
CARBURENTE3.pdf
Carta N.**9619
1449261047
5/17/2024
5/17/2024
5/17/2024
TRASPORTI
€57.38
22%
€12.62
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1449261047
05 - MAGGIO 2024
Del 17.05.24 ora 15.50 Id. 240517155351260071Carta n.**9619 PV4781 - SAVIGNANO SUL
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE MAGGIO 3
344
ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
ritenuta_AntonioFerrari.pdf
BONIFICO
1443609081
5/6/2024
5/6/2024
5/6/2024
LAURA
€800.00
0%
€0.00
€800.00
PAGATO
FALSOS POSITIVO
COSTI VARIABILI
1443609081
05 - MAGGIO 2024
FALSOS POSITIVO
VOSTRA DISPOSIZIONE Disposizione bonifico SCT Fv. Antonio Ferrari COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO LOGISRif. VTP24127T000610148522...
VOSTRA DISPOSIZIONE
-€800.00
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI ANTONIO FERRARI LAURA APRILE
345
IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
IKEAGENNAIOARMADIESEDIE.pdf
IKEA.pdf
Carta N.**8851
1401523279
2/1/2024
2/1/2024
2/1/2024
MATERIALI DI CONSUMO
€686.02
22%
€150.93
€836.95
PAGATO
COSTI FISSI
1401523279
02 - FEBBRAIO 2024
Del 01.02.24 ora 20.42 Id. 240201234940241711Carta n.**8851 SANGIU HFB ECO - SAN GIULIANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€836.95
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
IKEA
MATERIALI CONSUMO UFFICIO
IKEA
IKEA
IKEA
MANTENIMENTO COSTI FISSI IKEA FEBBRAIO ARMADI E SEDIE
346
RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO
RabbitDesign.pdf
DA PAGARE
5/5/2024
6/1/2024
MATTEO CASARANO
€7,002.00
0%
€0.00
€7,002.00
SOSPESO
RSI_IMMAGINE ANTENNA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
RSI_IMMAGINE ANTENNA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
OK
COSTI VARIABILI RABBIT DESIGN MATTEO CASARANO
347
REALVNC GENNAIO
VNC_GENNAIO_24_invoice-INV00568020.pdf
REALVNCLIMITEDGENNAIO.pdf
Carta N.**9619
1398429212
1/24/2024
1/24/2024
1/24/2024
SOFTWARE
€108.44
0%
€0.00
€108.44
PAGATO
COSTI FISSI
ABBONAMENTO
1398429212
01- GENNAIO 2024
Del 24.01.24 ora 05:07 Id. 240126084245040844Carta N.**9619 REALVNC LIMITED
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€108.44
CARTA ANDREA
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
REALVNC
SOFTWARE
REALVNC
REALVNC
REALVNC
MANTENIMENTO COSTI FISSI REALVNC GENNAIO
348
AUTOGRIL
AUTOGRIL.pdf
NEXI RAIMONDO
5/19/2024
5/19/2024
6/15/2024
ALIMENTI
€6.00
0%
€0.00
€6.00
PAGATO
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
COSTI VARIABILI
[  ]
06 -GIUGNO 2024
CLONWERK_SYNCH_SAUDI ARABIA
[  ]
[  ]
[  ]
-
COSTI VARIABILI
COSTI VARIABILI AUTOGRIL
349
CARBURANTE FEBBRAIO 1
CARBURENTEENI.pdf
CARBURANTE70.pdf
Carta N.**8851
1412201502
2/27/2024
2/27/2024
2/27/2024
TRASPORTI
€57.38
22%
€12.62
€70.00
PAGATO
COSTI FISSI
MACCHINA
1412201502
02 - FEBBRAIO 2024
Del 27.02.24 ora 16.03 Id. 240227160724188066Carta n.**8851 ENI 56936 - MILANO
PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO
-€70.00
CARTA RAIMONDO
MANTENIMENTO
OK
COSTI FISSI
CARBURANTE
TRASPORTI
CARBURANTE
CARBURANTE
CARBURANTE
MANTENIMENTO COSTI FISSI CARBURANTE FEBBRAIO 1
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