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Comissionamento SE Santa Efigênia
Financeiro - Comissionamento Sta Efigênia
Financeiro - Comissionamento Sta Efigênia
Projeto
Cliente/Fornecedor
Movimentação
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Natureza
Movimentação
Cliente/Fornecedor
Data
Valor
Status
Natureza
Movimentação
Cliente/Fornecedor
Data
Valor
Status
Alimentação
12
Almoço
Restaurante
09/02/2026
-R$40,90
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
09/02/2026
-R$44,00
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
10/02/2026
-R$40,00
Pagamento Efetuado
Janta
Reastaurante
12/02/2026
-R$70,00
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
13/02/2026
-R$118,00
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
25/02/2026
-R$55,00
Pagamento Efetuado
Almoço
Restaurante
27/02/2026
-R$55,00
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
28/02/2026
-R$34,00
Pagamento Efetuado
Janta
Restaurante
02/03/2026
-R$54,00
Pagamento Efetuado
Remmbolso: Janta 16/02
Restaurante
13/03/2026
-R$116,00
Pagamento Efetuado
Reembolso: Janta 01/03
Restaurante
13/03/2026
-R$55,00
Pagamento Efetuado
Reembolso: Janta 27/02
Restaurante
13/03/2026
-R$45,00
Pagamento Efetuado
-R$726,90
Sum
Hospedagem
5
Diaria Hotel
Hotel APM
10/02/2026
-R$140,00
Pagamento Efetuado
Diárias Hotel
Hotel Silva
14/02/2026
-R$910,00
Pagamento Efetuado
Diária Hotel
Hotel Buritis
24/02/2026
-R$250,00
Pagamento Efetuado
Diárias Hotel e Consumo
Hotel
04/03/2026
-R$2.250,00
Diferença Diária Hotel
Hotel
13/03/2026
R$720,00
Pagamento Efetuado
-R$2.830,00
Sum
Receita Serviços
3
Entrada Comissionamento Sta Efigênia
Vuper
04/02/2026
R$0,00
Pagamento Efetuado
Entrada(Vuper)
Marcos
16/02/2026
R$50.204,49
Pagamento Efetuado
Receita Comissionamento SFG
VUPER
21/04/2026
R$59.000,00
NF Gerada, Aguardando Pagto
R$109.204,49
Sum
Custos Administrativo
2
Compra de Marca Textos
Supermercado
10/02/2026
-R$16,00
Pagamento Efetuado
Pagto CAT Comissionamento SFG
CREA
16/04/2026
-R$109,46
Pagamento Efetuado
-R$125,46
Sum
Combustível
0
0
Sum
Transporte
19
Remendo Pneu
Borracharia
12/02/2026
-R$30,00
Pagamento Efetuado
Combústível
Posto Gasolina
14/02/2026
-R$211,41
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto Gasolina
15/02/2026
-R$112,59
Pagamento Efetuado
Uber Devolução Eqps SOL
Uber
20/02/2026
-R$31,94
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto
25/02/2026
-R$192,58
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto
25/02/2026
-R$270,02
Pagamento Efetuado
Prorrogação Locação Carro
Localiza
28/02/2026
-R$827,81
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto
02/03/2026
-R$260,00
Pagamento Efetuado
Prorrogação Locação Carro
Localiza
04/03/2026
-R$448,41
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto
05/03/2026
-R$135,02
Pagamento Efetuado
Combustível
Posto
06/03/2026
-R$75,19
Pagamento Efetuado
Pagto Pedágios
Localiza
06/03/2026
-R$38,53
Pagamento Efetuado
Reembolso: Combustível 09/02
Marcos
13/03/2026
-R$264,51
Pagamento Efetuado
Reembolso: Combustível 11/02
Marcos
13/03/2026
-R$275,00
Pagamento Efetuado
Reembolso: Locação Movidas 15/02
Marcos
13/03/2026
-R$1.234,58
Pagamento Efetuado
Reembolso: Movida 15/02
Marcos
13/03/2026
-R$86,54
Pagamento Efetuado
Reembolso: Localiza 24/02
Marcos
13/03/2026
-R$965,82
Pagamento Efetuado
Reembolso: Combustível 05/03
Marcos
13/03/2026
-R$160,88
Pagamento Efetuado
Reembolso: Lavagem Carro 05/03
Marcos
13/03/2026
-R$100,00
Pagamento Efetuado
-R$5.720,83
Sum
Equipamentos(Compra, Locação ou Frete)
10
Frete Retirada Mala de Testes
GOL
09/02/2026
-R$431,27
Pagamento Efetuado
Aluguel Equipamentos SOL - 1a mob
SOL
09/02/2026
-R$1.800,00
Pagamento Efetuado
Frete Devolução Fator de Potencia
GOL
16/02/2026
-R$925,00
Pagamento Efetuado
Frete Devolução Mala de Teste
GOL
16/02/2026
-R$992,65
Pagamento Efetuado
Frete retirada Mala de TEstes 2a mob
GOL
24/02/2026
-R$450,08
Pagamento Efetuado
Aluguel Fator de Potência
Power Test
01/03/2026
-R$9.000,00
Pagamento Efetuado
Aluguel Equipamentos SOL - 1a mob
SOL
06/03/2026
-R$1.490,00
Pagamento Efetuado
Frete devolução Mala de TEstes 2a mob
GOL
06/03/2026
-R$663,00
Pagamento Efetuado
Aluguel Mala de Testes
NTL
07/04/2026
-R$6.468,93
Pagamento Efetuado
Aluguel Equipamentos
SOL Eqps
07/04/2026
-R$1.490,00
Pagamento Efetuado
-R$23.710,93
Sum
Pro Labore/Distr. Lucros
1
Pagamento Hericson
Hericson
21/04/2026
-R$36.000,00
NF Gerada, Aguardando Pagto
-R$36.000,00
Sum
Compra Insumos
2
Impressão Projetos
Gráfica
26/02/2026
-R$26,00
Pagamento Efetuado
Compra Lâmpada CLTC
Mercado Livre
11/03/2026
-R$40,00
Pagamento Efetuado
-R$66,00
Sum
Serviços Terceirizados
0
0
Sum
R$40.024,37
Sum
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